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老師,我問一下,我們把粉乙委托加工形式給乙公司,乙公司經(jīng)過加工變成酒,給我們酒,開票給我們加工費(fèi),我們付錢給人家加工費(fèi),然后我們銷售的時(shí)候需要繳納消費(fèi)稅嗎?

2021-11-29 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-29 17:54

您好!如果是直接銷售,沒有加價(jià)的話不用交,如果加價(jià)了就需要補(bǔ)差價(jià)部分的消費(fèi)稅

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快賬用戶7328 追問 2021-11-29 17:56

沒有加價(jià)是啥意思,加價(jià)是啥意思

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快賬用戶7328 追問 2021-11-29 17:57

比如說我們粉的價(jià)格是50,加工費(fèi)是30,如果賣給乙公司,是80的話是不就不用交消費(fèi)稅?如果是81就要交消費(fèi)稅?

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齊紅老師 解答 2021-11-29 18:00

不是這樣理解的,受托方同類消費(fèi)稅比如是100,那么你們直接銷售時(shí)不超過100的就不用交稅了,超過100的話,就需要就差額部分交消費(fèi)稅

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快賬用戶7328 追問 2021-11-29 18:02

受托方要是只生產(chǎn)我們單位的酒呢。而且我們的酒是我們自己的品牌,沒有市場價(jià)對比

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齊紅老師 解答 2021-11-29 18:32

您好!那受托方會(huì)按照組成計(jì)稅價(jià)格代收代繳個(gè)人所得稅,如果你們沒超過組成計(jì)稅價(jià)格銷售,就不用補(bǔ)交消費(fèi)稅

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快賬用戶7328 追問 2021-11-29 18:39

老師,還是不太懂

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齊紅老師 解答 2021-11-29 20:03

就是消費(fèi)稅按照組成計(jì)稅價(jià)格比如算出來是100,那么你們收回來后以不高于100的價(jià)格對外銷售,這時(shí)候不用交消費(fèi)稅,如果以150對外銷售,那么差額50要補(bǔ)交消費(fèi)稅

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你好,按照你的描述是需要繳納。
2021-11-29
您好!如果是直接銷售,沒有加價(jià)的話不用交,如果加價(jià)了就需要補(bǔ)差價(jià)部分的消費(fèi)稅
2021-11-29
你好,對方給你開加工的發(fā)票。
2022-01-21
同學(xué)你好 1.你們有這個(gè)范圍嗎 2.對的 3.對 4.嗯,那就不用繳納了 5.需要繳納
2021-12-03
同學(xué)你好,你們作為委托加工單位,委托公司給你們的人工工資這些是包含在加工費(fèi)里的,還是單獨(dú)給你們工資等費(fèi)用,不管包含不包含,按照業(yè)務(wù)性質(zhì)來說,均作為你們的受托加工收入來進(jìn)行賬務(wù)處理。
2024-05-11
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