意思是雖然是屬于征稅的范圍,但是,免稅
我想學(xué)再生資源回收公司的財(cái)務(wù)處理,有相關(guān)課件內(nèi)容嗎?
請(qǐng)教@董老師,關(guān)于預(yù)測(cè)利用財(cái)管知識(shí)。
老師,第八題,為何是確認(rèn)以前對(duì)業(yè)務(wù)流程的了解?這個(gè)怎么理解,原話(huà)在哪一章節(jié)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目當(dāng)中的差錯(cuò)更正,他發(fā)現(xiàn)的時(shí)候都是在所得稅匯算清繳日之前,為什么他后面算的一些所得稅都用的是遞延所得稅資產(chǎn)的科目,而不是用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅的?我看我的筆記上寫(xiě)的是如果發(fā)生在資產(chǎn)負(fù)債表日,所屬年度所得稅匯算清繳日之前應(yīng)當(dāng)調(diào)整報(bào)告年度應(yīng)納稅所得額用的是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅的科目,如果是發(fā)生在報(bào)告年度所得稅匯算清繳日之后,應(yīng)該調(diào)整的才是用遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負(fù)債科目進(jìn)行調(diào)整。
老師,如果剛開(kāi)始a員工稅前工資3000,不交社保,現(xiàn)在如果當(dāng)?shù)厣绫R还彩?700元,其中個(gè)人500,公司1200,那接下來(lái)造的工資單是多少金額?
老師好,老板平時(shí)出差在外面吃飯開(kāi)回來(lái)的餐票該怎么做賬呢,錢(qián)是他個(gè)人已經(jīng)付過(guò)了
其他應(yīng)付款一般可以?huà)於嗑?,老板給公司買(mǎi)的東西或者出差的費(fèi)用,可以?huà)煲荒昊蛘甙肽陠?,掛久了是否有風(fēng)險(xiǎn)
2025年匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2024年的賬要調(diào)整,可以調(diào)整嗎?
老師這個(gè)題D為什么不正確,為什么A是正確的呢,幫我解答一下謝謝老師,能應(yīng)付考試就行
請(qǐng)問(wèn)老師,面粉廠(chǎng),稅務(wù)稽查重點(diǎn)是哪幾個(gè)方面?麻煩給總結(jié)一下
哦,就是說(shuō),“免征”是該征的免了,不等于“不征”,是這樣理解嗎
是的,就是那個(gè)意思的哈