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老師會計分錄如何做謝謝 計提和實際發(fā)這些

老師會計分錄如何做謝謝 計提和實際發(fā)這些
2021-11-27 20:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-27 20:55

學員你好,工資計提 借:成本費用73637(請你根據(jù)你們的對應計入) 貸:應付職工薪酬73637 發(fā)放 借:應付職工薪酬73637 貸:營業(yè)外收入600 其他應付款-養(yǎng)老1029.02 其他應付款-醫(yī)療388.04 其他應付款-失業(yè)68 應交稅費-個人所得稅37.02 銀行存款71515

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快賬用戶8834 追問 2021-11-27 21:01

老師這是全部的了嗎那個他們的罰款我如何做

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齊紅老師 解答 2021-11-27 21:02

罰款計入營業(yè)外收入的

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快賬用戶8834 追問 2021-11-27 21:03

好 老師謝謝 我明白了

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齊紅老師 解答 2021-11-27 21:04

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學員你好,工資計提 借:成本費用73637(請你根據(jù)你們的對應計入) 貸:應付職工薪酬73637 發(fā)放 借:應付職工薪酬73637 貸:營業(yè)外收入600 其他應付款-養(yǎng)老1029.02 其他應付款-醫(yī)療388.04 其他應付款-失業(yè)68 應交稅費-個人所得稅37.02 銀行存款71515
2021-11-27
同學你好 工會不是單獨核算的吧
2021-01-05
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023-04-10
你好; 借管理費用- 公積金貸應付職工薪酬-公積金; 繳納:借??應付職工薪酬-公積金; 其他應收款-個人公積金貸銀行存款? ?
2023-02-21
您好!你說的是匯兌損益嗎?
2021-11-24
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