你好,那現(xiàn)在就報(bào)銷就行了
我是0基礎(chǔ)做的出納,現(xiàn)在在新開公司上班做出納,股東有三個(gè),兩個(gè)股東出錢,一個(gè)股東出力,現(xiàn)在兩個(gè)股東分別已經(jīng)往公司賬戶上轉(zhuǎn)入20萬元和10萬元。一個(gè)股東自己出錢買好多辦公家具和辦公用品。拿回發(fā)票和清單。給我這個(gè)出納。我不知道應(yīng)該怎么做,問說不用報(bào)銷直接入賬就可以了,公司賬戶上有30萬元,現(xiàn)金0元,想問大家我應(yīng)該怎么辦呢!如何做。
2010年注冊的公司,當(dāng)時(shí)的實(shí)收資本是實(shí)繳制,有驗(yàn)資報(bào)告,一直以來也沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,都是零申報(bào),2020年12月這個(gè)公司簡易稅務(wù)注銷辦理了清稅,也有清稅報(bào)告。營業(yè)執(zhí)照沒有注銷。 現(xiàn)在要重新啟用這個(gè)公司,股東和法人全部都換掉,等于我從原來的股東手里買了這家公司。 稅務(wù)如果重新登記的話,我的實(shí)收資本怎么做賬務(wù)和實(shí)務(wù)處理?
老師好,兩股東成立了公司,一個(gè)其中一個(gè)股東購買辦公家具及電腦,要報(bào)銷,另一個(gè)股東也購買了一部分家具,沒報(bào)銷。那將來清算的時(shí)候報(bào)銷這部分怎么處理
老師好!公司一個(gè)股東的兄弟去世,而另一個(gè)股東在吊唁之前在售賣花圈處購買了花圈和鞭炮,用微信支付,而售賣花圈和鞭炮的老板只開有一張銷售清單,并沒有蓋有章(小賣部也沒有章)辦公室的人開了一張電腦維修的發(fā)票,將這張沒有章的花圈銷售清單附在電腦維修的后面,請問一下這樣合理?應(yīng)該如何處理?
老師好!公司一個(gè)股東的兄弟去世,而另一個(gè)股東在吊唁之前在售賣花圈處購買了花圈和鞭炮,用微信支付,而售賣花圈和鞭炮的老板只開有一張銷售清單,并沒有蓋有章(小賣部也沒有章)辦公室的人開了一張電腦維修的發(fā)票,將這張沒有章的花圈銷售清單附在電腦維修的后面,請問一下這樣合理?應(yīng)該如何處理?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
老師,如果已經(jīng)報(bào)銷了,將來清算的時(shí)候,這部分資產(chǎn)當(dāng)時(shí)公司已經(jīng)報(bào)銷給股東了,清算的時(shí)候這部分資產(chǎn)怎么處理
清算是所有者權(quán)益*股東股份,不需要單獨(dú)計(jì)算這個(gè)