你好 可以的 可以發(fā)年終獎(jiǎng)
老師 社保個(gè)人部分交多少 公司交多少 這個(gè)怎么算呀
老師,接受股東投資的固定資產(chǎn)是不是按第三方檢驗(yàn)報(bào)告的金額繳納增值稅和印花稅?投資款只需要交印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)A開加工票給b,b就是給A加工的人
老師你好,銀行貸款做報(bào)表附注時(shí),建筑施工企業(yè)全部大包出去了,財(cái)務(wù)報(bào)表上的存貨實(shí)際上是工程施工-工程款,在報(bào)表附注中如何列明
老師,餐飲行業(yè),籌建期付的房租,物業(yè)費(fèi),進(jìn)貨的酒水食材,是全部計(jì)入開辦費(fèi),還是按正常的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),庫(kù)存商品,原材料,來(lái)記呢?
老師,失業(yè)補(bǔ)償金交稅不
客戶是做電商行業(yè)的,有退貨破損的情況,但供應(yīng)商不給退貨,這個(gè)在會(huì)計(jì)和稅務(wù)上怎么處理,能否在稅前扣除,賬務(wù)怎么做
老師,我們是房開企業(yè),稅務(wù)局給我們推送風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),說(shuō)我們23年度企業(yè)所得稅預(yù)售收入與增值稅預(yù)售收入不一致,增值稅計(jì)稅依據(jù)是1572986.25,增值稅預(yù)售收入1572986.25,企業(yè)所得稅預(yù)售收入:0,差額1572986.25,這個(gè)應(yīng)該怎么自查呢,造成這個(gè)差額的合理原因是啥呢?
農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè),一般納稅人,目前開票額度600萬(wàn),如果申請(qǐng)開票額度提升到每月2000萬(wàn),會(huì)有什么影響嗎
老師就是客戶通過(guò)公賬轉(zhuǎn)款給我們,我們不給他開票有沒(méi)有問(wèn)題啦?對(duì)我們有什么影響啦?
計(jì)提發(fā)放像工資一樣做吧?
對(duì)的 就是工資的分錄
如果發(fā)20000,20000/12=1666,<3000,對(duì)應(yīng)的稅率是3%,代扣代繳個(gè)稅20000*3%=600,對(duì)吧?
對(duì)的 是這么做的 他有工資嗎 工資6萬(wàn)以內(nèi)不交
他工資7900,附加扣除2000,平時(shí)個(gè)稅繳27,發(fā)年終獎(jiǎng)的話,個(gè)稅一共交627嗎?
你好對(duì)的 是這么做的
就是工資薪金的個(gè)稅和年終獎(jiǎng)的個(gè)稅都單獨(dú)計(jì)算合并繳納,對(duì)吧?
可以合并 也可以單獨(dú)申報(bào) 但是你這個(gè)合并或者單獨(dú)交 都一樣交的 個(gè)稅一樣
單位6月份成立的,年終獎(jiǎng)除以12還是除以7呢?
/12 和成立時(shí)間沒(méi)關(guān)系的