你好,是這樣做的,之后每期通過管理費用攤銷。
我們公司有個咨詢費,去年發(fā)生的,借,長期待攤費用,貸,應付賬款,支付了,借應付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對,不應該計入長期待攤,應該是待攤費用,請問,分錄現(xiàn)在應該怎么調,
老師好,房租用公戶付了20萬,當時沒有發(fā)票,應該怎么做賬?我做的是借長期待攤費用,貸銀行存款,后續(xù)在待攤費用
老師 7月付房租費用,房租發(fā)票也開了,專票,分錄是:借長期待攤費用 250000應交稅費~應交增值稅(進項稅額)7500 貸銀行存款,當月攤銷房租,借管理費用房租 貸:長期待攤費用
老師請教下,我收到24萬6-8月的房租發(fā)票,還沒付款,分錄是這么做嗎? 借 :長期待攤費用 貸:應付賬款 借:管理費用 8 貸:長期待攤費用 8
你好,老師 請問 預付22-23年租金,超過一年了,我這邊還是做長期待攤費用可以嗎,分攤的時候直接計入管理費用,支付時:借:長期待攤費用-房租 貸:銀行存款 分攤時:借:管理費用 貸:長期待攤費用這樣
老師,公司是做的鋼結構,在廠里焊接后去工地安裝,這種開13%的加工還是9%的建筑服務呢?
我的疑問是選項D,計算2021年利息收入的基數(shù),以850還是1000?
老師,通過法人賬號進入,同時添加兩個辦稅員,沒添加一次,法人都掃一次臉嗎
這個題全上半年一般借款資本化率本金加權平均數(shù)時,按6/12?還是6/6?資本支出1800×2/6?還是2/12?
兩個月考一門,還來得及嗎,要怎么樣學習才有效
我們公司已經付款了,放了預付賬款科目,到時沒有發(fā)票,對方公司以后都不會開發(fā)票,這個怎么處理賬務呢
我們公司是一個快遞公司,開票金額較大,所得稅都是按照稅負率交的,公司累計的未分配利潤金額很大,該怎么處理呢?
你好!請問,小規(guī)模納稅人無票收入(不開銷售發(fā)票)怎么做分錄?
營業(yè)利潤怎么填怎么算出來的
老師截圖中的150萬是稅前彌補虧損嗎
那沒有發(fā)票也是這樣做嗎?如果后續(xù)取不回來發(fā)票怎么辦
實在沒有發(fā)票就寫一個情況說明,注明什么原因,然后讓對方蓋章。