你好,可以的,不用調(diào)
老師我們公司20196年2020年,2021年都在研發(fā)機(jī)器,所以沒收入,沒有利潤(rùn),所以上一任會(huì)計(jì),把研發(fā)支出費(fèi)用化支出沒有轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,然后利潤(rùn)做的0,并且這3年的費(fèi)用也有很多沒票,只在記賬憑證做了個(gè)賬,所以今年研發(fā)完成2021年可以把三年前的研發(fā)支出費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?3年前的稅還用調(diào)嗎?
老師!我們做的賬生成的利潤(rùn)表沒有研發(fā)費(fèi)用這一塊!可是之前會(huì)計(jì)報(bào)的年報(bào)利潤(rùn)表沒有研發(fā)費(fèi)用!匯算清繳的時(shí)候有研發(fā)費(fèi)用!我們現(xiàn)在報(bào)高企!是不是由于之前會(huì)計(jì)在做研發(fā)費(fèi)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用!而沒有通過研發(fā)支出-費(fèi)用化支出導(dǎo)致的?
想要申請(qǐng)高新,以前年度并沒有設(shè)置研發(fā)支出,現(xiàn)在想要把這三年的一些成本調(diào)到研發(fā)支出里面,已經(jīng)結(jié)賬了怎么調(diào)?是通過反結(jié)帳-紅沖之前的憑證-填寫新的憑證-結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)-生成利潤(rùn)表嗎?請(qǐng)問,這個(gè)步驟可行嗎?還是說可以直接在舊憑證上更改不用紅沖?
公司有一個(gè)平臺(tái),2021年把它作為了研發(fā)項(xiàng)目,賬目上研發(fā)支出的輔助項(xiàng)都寫的這個(gè)平臺(tái)。2022年沒有做關(guān)于研發(fā)費(fèi)用賬目,但企業(yè)所得稅上加計(jì)扣除了。2023年及以后,將這個(gè)平臺(tái)升級(jí)作為了一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,研發(fā)支出賬目輔助項(xiàng)都寫的平臺(tái)升級(jí)?,F(xiàn)在2025年可不可以做研發(fā)支出賬時(shí),同時(shí)用這兩個(gè)輔助項(xiàng),這樣我們就有兩個(gè)研發(fā)項(xiàng)目
研發(fā)支出科目問題,我們是藥品企業(yè),產(chǎn)品去國(guó)家局注冊(cè)登記,費(fèi)用合計(jì)30多萬,付款時(shí)代賬記研發(fā)支出,月末及年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)給管理費(fèi)用-研究費(fèi)用。 前面年度的,現(xiàn)在2025年,我可以直接寫 借:管理費(fèi)用研究費(fèi)用,貸:研發(fā)支出 嗎? 這樣做完了還有后續(xù)處理么? 匯算清繳時(shí),是不是取數(shù)研發(fā)支出科目本年累計(jì)去做加計(jì)抵減? 我們是 小企業(yè)準(zhǔn)則。 這樣當(dāng)月的本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)跟隔壁左右月份的數(shù)據(jù)差異會(huì)有這30多萬。
年收入30到40萬,單一業(yè)務(wù),注冊(cè)個(gè)體戶好還是一人獨(dú)資公司好?特別是稅收優(yōu)惠及節(jié)稅方面
如何查看往期的房產(chǎn)采集信息?
個(gè)人到稅務(wù)局代開了8500元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票,現(xiàn)在需要接收發(fā)票的公司代扣代繳個(gè)人所得稅,麻煩問下,這個(gè)具體怎么申報(bào),還有需要繳納多少稅款
分公司在異地是獨(dú)立核算的 申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅的時(shí)候提示“不存在有就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)資料 無需進(jìn)行申報(bào)” 那總公司每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要匯總申報(bào)分公司的數(shù)據(jù)嗎 還是說只需要做年度匯算清繳的時(shí)候申報(bào)就可以呢
老師,我公司收到一張壓縮天然氣的發(fā)票,怎么入賬
單位銀行賬戶取得的利息收入的會(huì)計(jì)分錄。
老師您好!聽說最新稅務(wù)政策,個(gè)人年度收入(不扣減社保)不超過12萬,不要繳納個(gè)稅嗎? 如果有這個(gè)個(gè)稅政策,我可以在第一個(gè)公司申報(bào)月收入5000元,第二個(gè)公司申報(bào)工資4900元嗎?
換了電腦,沒有備份,在自然人扣繳端刪除員工,是先做人員采集,增加該員工,再改成非正常嗎?會(huì)計(jì)小白
老師好,個(gè)體戶按照個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得上所得稅對(duì)嘛,具體稅率對(duì)應(yīng)多少呀
老師,1月份有張加油費(fèi)發(fā)票忘記入賬了,可以放在4月份入賬嗎?
是不是把這三年的研發(fā)支出,費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)到今年管理費(fèi)用,然后一次,在今年的匯算清繳的時(shí)候,那些沒票的就要一次性納稅調(diào)整了是吧
是的,你的理解是正確的
如果今年利潤(rùn)特別低是不是明年轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用更好呀
這個(gè)看你們自己決定的