借應(yīng)收賬款 1824 貸:主營業(yè)務(wù)收入1824 贈送 借營業(yè)外支出20 貸庫存商品20

老師,請問這個題如何解答 謝謝 乙企業(yè)12月份發(fā)生下列產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù): (1)2日,采用商業(yè)匯票結(jié)算方式向A公司銷售甲產(chǎn)品20件,價款90000元,增值稅11700元,總成本35000元,收到期限為3個月的銀行承兌匯票一張; (4分) (2) 8日,采用以舊換新方式向B公司銷售丁產(chǎn)品50件,價款200 000元,增值稅26000元,總成本為80000元。在銷售丁產(chǎn)品的同時,乙公司收購舊商品50件,收購價款為50000元,收購的舊商品作為原材料驗收入庫; (3)23日,銷售X產(chǎn)品1件,價款為10000 00,,增值稅130000元,款項收到存入銀行,已開具增值稅專用發(fā)票,總成本為500 00元。合同規(guī)定甲公司負責(zé)安裝,安裝費包含在商品價格中,安裝調(diào)試完成后客戶才簽收該商品,目前客戶尚未簽收該商品: (4) 24日, D公司因產(chǎn)品質(zhì)最問題退回上月銷售的甲產(chǎn)品5件,價款1250元增值稅2000元,該企業(yè)簽發(fā)支票一 張,支付退貨款: (5) 31日,用銀行存款支付廠告費9000元,增值稅540元: 根據(jù)以上資料,編制乙公司相應(yīng)的會計分錄。(單
老師您好!個體工商戶兩種情況:一種是銷售時銷售應(yīng)收1840元(含稅金額) 實收現(xiàn)金1800元 40元優(yōu)惠了;還贈了價值20元的禮品; 這筆業(yè)務(wù)該怎么記賬; 第二種 銷售時銷售應(yīng)收31200(含稅)元,同時還贈了價值500元的商品;當(dāng)時未付款;1個月之后付款31000元 ,200元不要了 ;這筆業(yè)務(wù)怎么記賬;麻煩回答時帶上金額或者公式 謝謝老師
老師您好!個體工商戶兩種情況:一種是銷售時銷售應(yīng)收1840元(含稅金額) 實收現(xiàn)金1800元 40元優(yōu)惠了;還贈了價值20元的商品; 這筆業(yè)務(wù)該怎么記賬; 第二種 銷售時銷售應(yīng)收31200(含稅)元,同時還贈了價值500元的商品;當(dāng)時未付款;1個月之后付款31000元 ,200元不要了 ;這筆業(yè)務(wù)怎么記賬;麻煩回答時帶上金額或者公式 謝謝老師
老師您好!個體工商戶兩種情況:一種是銷售時銷售應(yīng)收1840元(含稅金額) 實收現(xiàn)金1800元 40元優(yōu)惠了;還贈了價值20元的商品; 這筆業(yè)務(wù)該怎么記賬; 第二種 銷售時銷售應(yīng)收31200(含稅)元,同時還贈了價值500元的商品;當(dāng)時未付款;1個月之后付款31000元 ,200元不要了 ;這筆業(yè)務(wù)怎么記賬;麻煩回答時帶上金額或者公式 謝謝老師
老師您好!個體工商戶兩種情況:一種是銷售時銷售應(yīng)收1840元(含稅金額) 實收現(xiàn)金1800元 40元優(yōu)惠了;還贈了價值20元的商品; 這筆業(yè)務(wù)該怎么記賬; 第二種 銷售時銷售應(yīng)收31200(含稅)元,同時還贈了價值500元的商品;當(dāng)時未付款;1個月之后付款31000元 ,200元不要了 ;這筆業(yè)務(wù)怎么記賬;麻煩老師詳細回答時帶上金額或者公式 謝謝老師
老師,公司成立2個月購買材料和用品這些個人先墊付,月底一次性報銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場 注冊資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來避稅,但是從來沒有報送過數(shù)據(jù),一直是零申報,現(xiàn)在要怎么做呢?
請問一下最新規(guī)定嗯,捐贈視同銷售捐贈和免稅。免銷項稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個問題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務(wù)三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。現(xiàn)在稅務(wù)按照進銷票說補20萬。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會兒依據(jù)這個一會兒那個吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來補繳24年呢?2、明年又咋個報呢?3、插補了24年,繼續(xù)插補23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報,以后又會不會去比對報表賬務(wù)還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結(jié)算金額沒有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報?真是焦慮???
我們公司承接了一個賽事活動。需要把運動員和裁判從酒店接送到運動場館。這是其中一項成本??偸杖胧?00萬,現(xiàn)在要出審計報告列支出成本。其中車輛成本,有10萬是向公交車集團租車的。有8萬是我們用了員工的車,無償使用員工的。但列了8萬成本要向?qū)Ψ绞杖?。我們一共是開一張200萬的發(fā)票給對方的。那這個8萬的要有發(fā)票嗎
當(dāng)月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實際工作和理論有偏差,請問工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費應(yīng)計入應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款?要交印花稅嗎?快遞費用也要印花稅嗎? 財務(wù)部,業(yè)務(wù)部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉庫部,質(zhì)檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門人員聚餐的團建費分別計入那些科目?
收到錢的時候借銀行存款1800營業(yè)外支出24 貸應(yīng)收賬款1824