是的,對方認證了,就要他們提供紅字信息表
請問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
老師,我們是銷售方,有幾張發(fā)票購買方已經(jīng)認證抵扣了,是他們把紅字信息表發(fā)給我們就可以了吧
老師,我們銷售方開了發(fā)票給我們,我們已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)在要開紅字發(fā)票。是銷售方開還是我們購買方開紅字發(fā)票信息表啊
老師,我們是購買方,現(xiàn)在對方要要紅沖發(fā)票 我們已經(jīng)認證了 是不是對方開紅字信息表 我們這邊點擊確認就行 他們就可以開紅字了
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財務(wù)費用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進項部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會計入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺鏟車,一臺攪拌機,以前是做到工程施工折舊費里的,現(xiàn)在的項目用不上這兩臺設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時提示退稅,應(yīng)該怎么辦
這個紅字信息表我們需要裝訂到憑證里嗎
可以單獨裝訂保存的額
他們是需要原件寄給我們嗎,還是掃描件就可以
掃描件也是可以的額
我們把負數(shù)發(fā)票開了,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要蓋章寄給購買方吧
是的,,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要蓋章寄給購買方的