你好,可以的,如果有質(zhì)量有問(wèn)題的情況下可以這么做的。
老師,你好,我們給客戶貨物,例如應(yīng)該開具10萬(wàn)元,但是因?yàn)楫a(chǎn)品的特殊性(產(chǎn)品不良率)以及對(duì)方比較強(qiáng)勢(shì),所以在給我們開具發(fā)票時(shí)是直接扣掉不良率給我們開具的,這種是否合法,對(duì)我們的風(fēng)險(xiǎn)是什么
老師你好,我們購(gòu)進(jìn)貨物,給對(duì)方打了10萬(wàn)的貨款,對(duì)方也給開了發(fā)票,但是沒(méi)有實(shí)物交接,這個(gè)月我抵扣了進(jìn)來(lái)的幾張發(fā)票,但是現(xiàn)在想不合作了,對(duì)方以我已經(jīng)抵扣為名,說(shuō)如果退票金額太大,容易被稅務(wù)局查賬,不給我們退錢,現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢?
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我們的材料是甲供的。然后因?yàn)樵牧铣牧?,甲方在結(jié)算的時(shí)候就給我們把錢扣了。比如我們結(jié)算是100萬(wàn),我們給甲方開票也是開的100萬(wàn)。然后因?yàn)椴牧嫌谐?,比如超耗?0萬(wàn)的主材,甲方就直接減掉了應(yīng)該付給我們的款,他們就只付90萬(wàn)給我們。但是原材料的發(fā)票他們又不開給我們,這么直接扣是不是不合適?或者我們應(yīng)該結(jié)算100萬(wàn),他們扣掉超耗的材料10萬(wàn),我們只需要開票90萬(wàn)就可以了? 甲方這個(gè)操作,我感覺(jué)我們賬都沒(méi)法做。群里的老師知道哈呢?我的這個(gè)思維到底對(duì)不對(duì)?
老師,客戶是一般人,轉(zhuǎn)了100萬(wàn)給我們,不需要我們開發(fā)票,但我覺(jué)得金額比較大,開出發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)比較小,但因?yàn)閷?duì)方不收,所以如果開的是專票,對(duì)方不抵扣風(fēng)險(xiǎn)也大,所以我準(zhǔn)備開普票,這樣行嗎?但開普票不開專票能有什么比較合理的理由呢?
@郭老師 我們銷售貨物,客戶是零散的個(gè)人,因?yàn)槟壳般y行還沒(méi)有給我們辦理對(duì)公賬戶的二維碼,所以這些個(gè)人客戶是把款項(xiàng)支付給業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員在支付給公司的,;所以這一部門我們無(wú)法取得客戶信息,而且客戶比較零散, 就算我們后期辦理了二維碼,我們個(gè)人客戶還是比較零散,應(yīng)該怎么開具發(fā)票,是一一對(duì)應(yīng)開具還是月底統(tǒng)一開具,還是不用開具直接無(wú)票申報(bào)就行(因?yàn)榭蛻魶](méi)有要求索取發(fā)票) 實(shí)操中怎么處理?
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
也可以啊,你們要求他們?nèi)块_,然后后期再開一個(gè)銷售折讓的紅沖,你們的成本對(duì)你們的成本是一樣的。
我們給對(duì)方開具發(fā)票時(shí)是按照正常開 但是對(duì)方付款時(shí)是按照折讓后的金額付,跨年了,這種要如何處理
你好如果是專票的話你讓對(duì)方給你們開紅色信息表然后你們開負(fù)數(shù)發(fā)票
已經(jīng)跨年了,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
這種稅務(wù)政策可以發(fā)一下嗎
哦,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的,就跟你的成本費(fèi)用在匯算清繳之前發(fā)票到了都可以啊。
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》第六條規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證.
如果追不回這筆錢是不是可以計(jì)入費(fèi)用,讓對(duì)方開收據(jù)
你好,可以的,可以這么做的。
那這樣賬上要如何做賬 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)收
營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。