你算錯(cuò)了哈,應(yīng)該是相當(dāng)于現(xiàn)在一次性支付的金額==10 x(P/A,4%,6)×(P/F,4%,4)=10*5.2121*0.8548

甲公司擬購(gòu)置一處房產(chǎn),付款條件是∶ 從第5年開(kāi)始,每年年末支付10萬(wàn)元,連續(xù)支付10次,共100萬(wàn)元,假設(shè)甲公司的資本成本率為10%,則相當(dāng)于 甲公司現(xiàn)在一次付款的金額為( )萬(wàn)元。(1分) A、 10x[ (P/A,10%, 13)-(P/A,10%,3) ]B、10×[ (P/A,10%,10)-(P/A,10%,3)]C、10×[ (P/A, 10%,14)- (P/A,,10%,4)]D、10×(P/A, 10%,14)x×(P/A,10%, 4)
例題1】某遞延年金為從第4期開(kāi)始,每期期末支付10萬(wàn)元,共計(jì)支付6次,假設(shè)利率為4%,相當(dāng)于現(xiàn)在一次性支付的金額是多少? 本例中,由于第一次支付發(fā)生在第4期期末,則遞延期m=4-1=3;由于連續(xù)支付6次,因此,n=6. 所以: P=10 x(P/A,4%,6)×(P/F,4%,3)=10 x5.2421 x0.8890=46.60 (萬(wàn)元) 即相當(dāng)于現(xiàn)在一次性支付的金額是46.60萬(wàn)元。是怎么算出(P/A,4%,6)=5.2421
某公司建造一項(xiàng)固定資產(chǎn)。建設(shè)期為一年所需原始投資1000萬(wàn)元,于建設(shè)起點(diǎn)一次性投入,項(xiàng)目投產(chǎn)是需要墊支營(yíng)運(yùn)資金100萬(wàn)元,營(yíng)運(yùn)期滿后全部收回,固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)五年,運(yùn)營(yíng)期滿殘值收入100萬(wàn)元用直線法折舊該項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)期間預(yù)計(jì)每年新增收入800萬(wàn)元,每年付現(xiàn)成本200萬(wàn)元。公司應(yīng)用的所得稅稅率25%,不考慮其他稅金公司要求的最低報(bào)酬率為10%(p/a,10%,4=3.170)(p/A,10%,1=0.909)(p/F10%6=0.564)(p/F10%,1=0.909)NCF1_4=495NCF5=695NPV=–1000-100(p/F,10%,1)+495(p/A,10%,4)(p/F,10%,1)+695(p/F,10%,6)這樣寫對(duì)嗎?就是先算2至4年的,第五年的分開(kāi)算
某公司建造一項(xiàng)固定資產(chǎn)。建設(shè)期為一年所需原始投資1000萬(wàn)元,于建設(shè)起點(diǎn)一次性投入,項(xiàng)目投產(chǎn)是需要墊支營(yíng)運(yùn)資金100萬(wàn)元,營(yíng)運(yùn)期滿后全部收回,固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)五年,運(yùn)營(yíng)期滿殘值收入100萬(wàn)元用直線法折舊該項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)期間預(yù)計(jì)每年新增收入800萬(wàn)元,每年付現(xiàn)成本200萬(wàn)元。公司應(yīng)用的所得稅稅率25%,不考慮其他稅金公司要求的最低報(bào)酬率為10%(p/a,10%,4=3.170)(p/A,10%,1=0.909)(p/F10%6=0.564)(p/F10%,1=0.909)NCF1_4=495NCF5=695NPV=–1000–100(p/F,10%,1)+495(p/A,10%,4)(p/F,10%,1)+695(p/F,10%,6)這樣寫對(duì)嗎先算2至5年的然后計(jì)算第6年的
某電源聯(lián)機(jī)維從第四期開(kāi)始,每期期末支付十萬(wàn)元,共計(jì)支付六次,假設(shè)利率為4%,相當(dāng)于現(xiàn)在一次性支付的金額是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


我就是想知道這個(gè)5.2121是怎么來(lái)的
是查年金現(xiàn)值系數(shù)表得來(lái)的
如果自己算是怎么算的,因?yàn)槲易约核阍趺炊妓悴粚?duì)
自己算就是=(1-(1%2Bi%)^-n)/i,直接在電子表格的單元格輸入