你好,可以的,可以調(diào)整,但是這種做法你們是之前少交了所得稅。
18年的費(fèi)用票(普票)700多,做在了19年的賬中,當(dāng)時(shí)做分錄時(shí)沒有通過以前年度損益調(diào)整,19年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增么?
老師19年匯算清繳時(shí),沒有納稅調(diào)增,21年還能把19年沒有票的費(fèi)用納稅調(diào)整嗎
19年有調(diào)減18年費(fèi)用12W, 有調(diào)增18年收入13W,都是通過以前年度損益調(diào)整的,但是之前匯算清繳的時(shí)候沒有把差額放年報(bào)中(一直都是虧損,無需繳納),這個(gè)今年做2022年匯算的時(shí)候可以把差額1W調(diào)整嗎?
老師發(fā)票有的,19年發(fā)票入賬的,現(xiàn)在19年-21年的折舊都放在22年計(jì)提了,22年匯算清繳還需要把19年-21年的折舊調(diào)減利潤嗎
請(qǐng)問工商年報(bào)里面這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個(gè)體戶登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù),還是自然人業(yè)務(wù)
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計(jì)數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費(fèi)600沒入賬,現(xiàn)在跨期了,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么記賬
請(qǐng)問固定資產(chǎn)的多少,對(duì)銀行貸款有哪方面的影響?
個(gè)體工商戶 開票調(diào)到十萬就要做賬了?
請(qǐng)問是從哪里學(xué)習(xí),購買課程嗎?
從哪里可以更快的學(xué)習(xí)民間非營利組織會(huì)計(jì)的賬務(wù),謝謝!
A107012這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表,第2行自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)這個(gè)數(shù)是填利潤表上的研發(fā)費(fèi)用數(shù)嗎?還是別的
當(dāng)公司去銀行貸款的時(shí)候,銀行會(huì)怎樣審核財(cái)務(wù)報(bào)表?就是銀行評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí),會(huì)綜合考慮哪幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)?
怎么調(diào)整19年的
用什么方式調(diào)整
你好,可以修改匯算清交,去稅務(wù)局那邊修改。
把自己沒票的費(fèi)用算出來,找稅務(wù)局調(diào)整?
對(duì)的是的,是這么做的。
那銀行對(duì)賬單與公司支出對(duì)不上怎么調(diào)?例如記賬憑證7月5號(hào)貸銀行存款,但是對(duì)賬單沒有這比支出怎么辦?
你好,那你們自己核對(duì)一下,你找到你的對(duì)賬單和你明細(xì)賬。
然后呢老師
不對(duì)的,你需要調(diào)整,需要看一下具體的業(yè)務(wù),你賬上是怎么做的,然后你的分錄 實(shí)際業(yè)務(wù)是nayigeq
怎么調(diào)幾年前呢?具體分錄?
之前具體的是哪里有問題啊,正確的應(yīng)該是哪一個(gè)。
說一下具體的明細(xì),要不怎么給你調(diào)帳。