這個(gè)和出差沒(méi)有關(guān)系,不記入到差旅費(fèi)。
老師,員工出差取得的餐費(fèi)專票 可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 是記入管理費(fèi)用 差旅費(fèi)嗎? 匯算清繳需要調(diào)整嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)員工出差為了做業(yè)務(wù)職業(yè)培訓(xùn),發(fā)生的路費(fèi)需要記到管理費(fèi)用~職工教育經(jīng)費(fèi)還是差旅費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)老師,員工出差的飾品掉了,老板答應(yīng)賠償,那發(fā)票可以記在管理費(fèi)用差旅費(fèi)嗎?
老師你好,我收到了一張成品油的發(fā)票,那我可以再要,可以弄那個(gè)差旅費(fèi)管理費(fèi)用,差旅費(fèi)其他應(yīng)付款嗎?
我21年10月老板出差的餐費(fèi)被我記入了管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,應(yīng)該記差旅費(fèi),那我可以反結(jié)賬調(diào)嗎,
我的情況大致是: 項(xiàng)目合同金額(或定案單金額):7 萬(wàn)元 政府清算減免了 1 萬(wàn)元 甲方實(shí)際支付:6 萬(wàn)元 - 我們按 6 萬(wàn)元開票!我們稅審說(shuō)按7萬(wàn)確認(rèn)收入說(shuō)是因?yàn)槎ò竼谓痤~還是7萬(wàn)!我想的我們有清償協(xié)議和減免協(xié)議等資料按可變對(duì)價(jià)走6萬(wàn)確認(rèn)收入呢?求助老師
老師,請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,我有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在23年已經(jīng)抵扣了,對(duì)方想開紅字發(fā)票,我在8月報(bào)增值稅是不是得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后對(duì)方才能開紅字發(fā)票
你好老師,我們維修衛(wèi)生間,對(duì)方開的發(fā)票是勞務(wù)/集成吊頂,我們想進(jìn)維修費(fèi),這發(fā)票能不能用
靜靜老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在公司員工都要交社保,我這邊有一個(gè)公司,里邊有幾個(gè)員工,不是全職,可以以什么方式不交社保呢
我們是一般納稅人,收到提供服務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票,分錄怎么寫?
老師,麻煩您把判斷符合高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件的有
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司自己的倉(cāng)庫(kù)出租給別人了,開了發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)我們每個(gè)季度都需要繳納哪些稅款呢?
老師,現(xiàn)金流量表指定是在什么時(shí)候指定?做憑證的時(shí)候嗎?
某乳制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,是《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施 辦法》的試點(diǎn)納稅人,2024年11月銷售酸奶300噸,取得不含稅銷售額200萬(wàn)先, 乳單耗數(shù)量為1.2,原乳平均購(gòu)買單價(jià)為0.44萬(wàn)元/噸,按照投入產(chǎn)出法計(jì)算,該乳制 品加工企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 多少 萬(wàn)元
老師,23年一筆服務(wù)費(fèi)發(fā)票記到加油費(fèi)里了,其他應(yīng)收款掛賬到現(xiàn)在,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
管理費(fèi)用其他可以嗎?
沒(méi)問(wèn)題,可以計(jì)入到這個(gè)科目。
那老板同意的出差報(bào)銷的服裝費(fèi),也可以記入管理費(fèi)用其他嗎?
和出差有關(guān)的話,就計(jì)入到差旅費(fèi),沒(méi)有關(guān)系就進(jìn)入到其他里面。