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老師我們公司收到農(nóng)戶過我們開的297000的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,稅率是*號,那我記賬的時候是要把這個稅算出來嗎?要怎么記賬

2021-11-24 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-24 10:40

你好,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅和所得稅

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快賬用戶8421 追問 2021-11-24 10:43

老師我們不是自產(chǎn)自銷,我們公司是魔芋加工廠,先從農(nóng)戶手里收購鮮魔芋或是魔芋片回來加工成魔芋粉,然后我們收購原材料魔芋時農(nóng)戶給我們開的是免稅普通發(fā)票,那個發(fā)票我們公司不是可以按照買價乘以9%的稅率來抵扣嘛,現(xiàn)在我收到的發(fā)票上面稅額是沒有的,是不是我要自己計算出稅額來記賬

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齊紅老師 解答 2021-11-24 10:44

可以按照買價乘以9%的稅率來抵扣嘛

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齊紅老師 解答 2021-11-24 10:44

可以按照買價乘以9%的稅率來抵扣

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快賬用戶8421 追問 2021-11-24 10:44

老師那我收到發(fā)票的時候要怎么記賬

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齊紅老師 解答 2021-11-24 10:45

借原材料 應(yīng)交稅費 貸銀行存款

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快賬用戶8421 追問 2021-11-24 10:46

老師這個應(yīng)交稅費是不是就直接來計算的,297000*9%=26730元,因為他那個發(fā)票上稅額是沒有的

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齊紅老師 解答 2021-11-24 10:47

應(yīng)交稅費就直接來計算的,297000*9%=26730元

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快賬用戶8421 追問 2021-11-24 10:47

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-24 10:49

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你好,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅和所得稅
2021-11-24
同學(xué)你好 借,原材料99000*(1-10%) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項99000*10% 貸,銀行存款等99000
2021-11-24
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022-12-12
你公司的供應(yīng)商是小規(guī)模 且不是自產(chǎn)自銷 取得普票 不能計算抵扣 取得專票 才可以計算抵扣
2022-07-05
你好留抵稅額不用做分錄的? ? 按合同開發(fā)票就行?
2023-11-23
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