你好,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅和所得稅
老師我們公司收到農(nóng)戶過我們開的297000的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,稅率是*號,那我記賬的時候是要把這個稅算出來嗎?要怎么記賬
老師我們公司是農(nóng)產(chǎn)品魔芋加工企業(yè),收購的原材料魔芋都是免稅的,收到的發(fā)票是這個樣子的,我們是一般納稅人,不是說這個免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票我們可以按買價的9%來抵扣銷項稅額,那我收到這個發(fā)票時入賬要怎么記賬
現(xiàn)在小規(guī)模3%的稅率的開出來是免稅的。那么這個小規(guī)模銷售向農(nóng)戶購買農(nóng)產(chǎn)品,也是免稅的。 我們公司向這個小規(guī)模購買的農(nóng)產(chǎn)品,可以計算抵扣嗎?
我這邊有個農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 就是那種糧食站 他的進(jìn)項是向農(nóng)民收購的我們開的收購發(fā)票都是免稅的 然后在系統(tǒng)計算抵扣,發(fā)票開的都是免稅那我做賬時是不是需要把稅額算出來做憑證呢?
老師,我們采購農(nóng)藥,正常來說該貨品是免稅產(chǎn)品,但是對方開了9 %稅率的普通發(fā)票過來,我們改怎么入賬?
老師,一個公司跟我們打官司,律師代理費他先付給律師事務(wù)所了,所以這律師費的發(fā)票也是開到他公司去了,現(xiàn)在官司結(jié)束了,法院判決這律師費由我們來承擔(dān),我們要把這律師費又付給起訴我們的這個公司,但我們款付了,又取不到發(fā)票怎么辦
法人轉(zhuǎn)入對公投資款,繳納印花稅,是在實繳后15日內(nèi)申報印花稅并實繳嗎?
有老師能幫解決問題嗎
請問老師企業(yè)未分配利潤和累計未彌補虧損有勾稽關(guān)系嗎?
外賬24年對公借了一筆2萬,內(nèi)賬沒有把對公單獨弄出來,沒有做短期借款,利息也是做了營業(yè)外支出,只做了出納給的現(xiàn)金,那么這個月出納把本金和利息都返了內(nèi)賬我都做營業(yè)外支出嗎?
我問一下,公司借出去的錢,是給關(guān)聯(lián)方公司的,是不收利息的借款,這有什么風(fēng)險嗎,一定要收利息嗎?
請問老師,如果我想結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本50萬,毛利率是25%,對應(yīng)的開票收入就是66萬,是嗎?
個人獨資企業(yè)可以直接從對公賬戶轉(zhuǎn)到法人名下嗎,用交個人所得稅嗎
你好老師,請問如果收到上一年多交的增值稅和附加稅退稅,要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們跟A合作,每月付給他們提點,3月份的收益因為金額沒有確定,當(dāng)時就沒有做賬,直到5月份才敲定金額,那我是不是把這個費用做到5月份?
老師我們不是自產(chǎn)自銷,我們公司是魔芋加工廠,先從農(nóng)戶手里收購鮮魔芋或是魔芋片回來加工成魔芋粉,然后我們收購原材料魔芋時農(nóng)戶給我們開的是免稅普通發(fā)票,那個發(fā)票我們公司不是可以按照買價乘以9%的稅率來抵扣嘛,現(xiàn)在我收到的發(fā)票上面稅額是沒有的,是不是我要自己計算出稅額來記賬
可以按照買價乘以9%的稅率來抵扣嘛
可以按照買價乘以9%的稅率來抵扣
老師那我收到發(fā)票的時候要怎么記賬
借原材料 應(yīng)交稅費 貸銀行存款
老師這個應(yīng)交稅費是不是就直接來計算的,297000*9%=26730元,因為他那個發(fā)票上稅額是沒有的
應(yīng)交稅費就直接來計算的,297000*9%=26730元
好的,謝謝
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