你好,這個就不能再作廢了。
老師,當(dāng)月開具的專用發(fā)票已經(jīng)驗舊了可以作廢嗎?
當(dāng)月作廢的發(fā)票一定要次月才可以驗舊嗎?
當(dāng)月已經(jīng)驗舊的發(fā)票可以在作廢嗎?
當(dāng)月的發(fā)票已經(jīng)驗舊,當(dāng)月低還可以作廢嗎
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計扣除?
個體戶查進(jìn)項票在哪里查
如果出現(xiàn)發(fā)票退回的該怎么處理
那就直接做紅字的會計分錄就行。
發(fā)票在稅控盤就不用處理?
你需要開紅字發(fā)票的呀,肯定得需要處理啊。
是普票直接開紅字發(fā)票對吧,不用填紅字發(fā)票信息表吧
對普票的話直接開就行。