你好 建議簽訂合同的 主要是增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅
老師,你好,我們是一家房屋租賃企業(yè)。有一家公司跟我們簽合同,然后沒有到期,他就退場了。然后有幾萬塊錢的違約金。我們開出的是租金的發(fā)票。這個我應(yīng)該怎么做賬,計(jì)入哪個科目。是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入。謝謝老師。
我們是和企業(yè)簽訂合同承包企業(yè)食堂,然后我們又二次租給商戶,職工的餐費(fèi)是交到企業(yè),企業(yè)在扣除水電費(fèi)和租賃費(fèi)以后返還給我們公司,我們公司把餐費(fèi)返還給商戶,同時我公司還需要把替商戶代墊的水電費(fèi)和房租收回來,這系列的憑證怎么做,收到企業(yè)返還餐款,給的是現(xiàn)金,做借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入,企業(yè)扣除水電費(fèi)房租,我們墊的借其他應(yīng)收款~水電費(fèi),房租,貸 現(xiàn)金,我們返還給商戶的爆款和應(yīng)該收回來的水電費(fèi)房租怎么做憑證!謝謝老師
餐飲管理有限公司,承包食堂,再租給個人商戶,所有商戶收的餐費(fèi)統(tǒng)一收到出租方,出租方收取一定管理費(fèi)后返給餐飲管理有限公司,餐飲管理有限公司收取一定管理費(fèi)再把每個商戶的營業(yè)款發(fā)放給他們,出租方不給餐飲管理有限公司開票,我們需要給商戶怎么開票?開的金額是收取管理費(fèi)那部分嗎?商戶都是個人和個體工商戶,我們需要報稅的是哪部分?出租方也不給餐飲管理有限公司開票該如何處理?謝謝老師
老師,物業(yè)出租業(yè)主餐廳給個人做餐飲,是否要簽租賃合同,涉及到哪些稅?怎么交合理,謝謝
老師,我公司是人力資源管理公司,剛簽下合同人力外包,我公司需要給這些員工提供住宿和三餐,那我公司這租房和買菜的錢要記哪個科目?這些員工相當(dāng)于我們派遣到對方單位的,可以記主營業(yè)務(wù)成本嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
不對吧!我是物業(yè)公司,我出租場地給人家,我要交增值稅附加稅嗎?
應(yīng)該還有別的稅種吧,需不需要交房產(chǎn)稅這塊?
我要交的增值稅就是這個出租收入的銷項(xiàng)稅和附加稅,應(yīng)該還不止這些吧
這個是你們的收入啊,為什么不交增值稅??? 房產(chǎn)稅是這個個人來繳納的,你們不是出租方嗎???
房產(chǎn)稅是承租方交嗎?
實(shí)際中多數(shù)都由承租方繳稅,關(guān)鍵是看租賃協(xié)議中協(xié)商由哪一方繳稅。
按稅法來說是誰的房子誰交是吧
是的,但是你是房東,你實(shí)際會繳納嗎