您好 借:銀行存款5 貸:應(yīng)付款2 貸:其他應(yīng)付款—上級(jí)單位3
老師您好,我們賬上掛的是欠對(duì)方公司的款205680.88元,然后9月對(duì)方借了我們公司的錢(qián)100萬(wàn),然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對(duì)方的205680.88元,分錄是借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。第二筆是剩下的錢(qián)794319.12元,我給對(duì)方掛賬了,意思是對(duì)方欠我們的。分錄是借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。 這樣下來(lái)后我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了,我感覺(jué)不合適,麻煩您看下合適不,謝謝老師
老師,我們公司是一家租賃公司,有兩臺(tái)車(chē)是掛在我們公司名下的,有的單是他們自己拿單去結(jié)賬了,月結(jié)的單子就由我們公司收到款,再由我們付給他。他們自己去結(jié)賬的單子我要怎么做賬,還有我們要付給他的,把每個(gè)月匯總好,我銷(xiāo)售時(shí)做的是:借應(yīng)收賬款2萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_2號(hào)車(chē) 2萬(wàn) 收到貨款就直接記 借應(yīng)付賬款2萬(wàn) 貸 應(yīng)收賬款 2萬(wàn) 這樣可以嗎
老師,您好,我想問(wèn)一下我們是被掛靠方,掛靠項(xiàng)目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費(fèi)我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
老師好,公司向銀行貸款,但銀行要求買(mǎi)一份理財(cái)5萬(wàn)元,到期后還公司4萬(wàn)元,剩下的一萬(wàn)元是給了銀行的,所以這1萬(wàn)元不知道怎么做賬了? 1.付銀行款:借:其他應(yīng)收款 5。 貸:銀行存款 5 2.回收款:借:銀行存款 4。 貸:其他應(yīng)收款4
老師,您好!我單位收到上級(jí)公司一筆我5萬(wàn)元匯款,其中2萬(wàn)是我們掛賬后要付其他單位的,3萬(wàn)重新再匯到上級(jí)公司,我不知這3萬(wàn)貸方做“銀行存款”,借方做到哪里?
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票,因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話(huà)就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話(huà),是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
等你實(shí)際付3萬(wàn)的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款—上級(jí)單位 貸:銀行存款
老師,這是同時(shí)發(fā)生的,我也是這樣做的,但是下來(lái)我們上級(jí)單位的賬是平賬,實(shí)際是應(yīng)該有我們3萬(wàn)的匯款掛賬,所以就不知貸方怎么做了?
您好。貸方掛營(yíng)業(yè)外的
老師,這不是收入,只是上級(jí)不付款歸還的
假如不掛營(yíng)業(yè)外,那么只能說(shuō)掛賬
老師,但是掛完又已匯付,就平了,不合適,應(yīng)該上級(jí)單位體現(xiàn)有我們3萬(wàn)的掛賬余額,該怎辦?
您好。這一借一貸的確是平掉了呀
就是說(shuō)你們想要體現(xiàn)這3萬(wàn)的掛賬
那么就不掛其他應(yīng)付款—上級(jí)單位。 借:營(yíng)業(yè)外 貸:銀行存款
不能提現(xiàn)營(yíng)業(yè)外,這個(gè)掛賬是上級(jí)單位要?dú)w還的,所以平賬就不合適
您好。這個(gè)可就難住我了