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老師好,政府機(jī)構(gòu)組建了一個(gè)項(xiàng)目指揮部,經(jīng)濟(jì)來(lái)源于政府下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi),實(shí)行獨(dú)立核算,無(wú)收益,采購(gòu)辦公室裝修及購(gòu)買(mǎi)辦公家具,金額比較大,會(huì)先付預(yù)付款,這時(shí)用預(yù)付賬款掛賬是否可行?還是支付多少按多少直接出賬?

2021-11-23 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-23 16:45

你好,可以用預(yù)付賬款掛賬

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快賬用戶5817 追問(wèn) 2021-11-23 16:50

用預(yù)付賬款掛賬,月末結(jié)余數(shù)很有可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。年末結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)基金也有可能是負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2021-11-23 16:51

預(yù)付賬款掛賬,等著發(fā)票才沖銷(xiāo)

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快賬用戶5817 追問(wèn) 2021-11-23 16:55

例如,應(yīng)支付裝修費(fèi)10萬(wàn)元,預(yù)付8萬(wàn),發(fā)票開(kāi)具的也是10萬(wàn),還需要掛應(yīng)付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-23 16:57

預(yù)付8萬(wàn) 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款

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快賬用戶5817 追問(wèn) 2021-11-23 17:00

付尾款的時(shí)分錄是?

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齊紅老師 解答 2021-11-23 17:02

借 管理費(fèi)用 貸? 預(yù)付賬款 ? ?銀行存款

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快賬用戶5817 追問(wèn) 2021-11-23 17:05

購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)也是一樣嗎?預(yù)付款時(shí)先不確認(rèn)固定資產(chǎn),待支付完尾款再確認(rèn)?

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齊紅老師 解答 2021-11-23 17:05

預(yù)付款時(shí)先不確認(rèn)固定資產(chǎn),待支付完尾款再確認(rèn)

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快賬用戶5817 追問(wèn) 2021-11-23 17:08

月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:事業(yè)結(jié)余,貸:事業(yè)支出-XX支出 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是否完整正確?

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齊紅老師 解答 2021-11-23 17:25

月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),對(duì)的 借:事業(yè)結(jié)余, 貸:事業(yè)支出-XX支出

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快賬用戶5817 追問(wèn) 2021-11-23 17:36

年末再加多一筆 借:事業(yè)基金,貸:事業(yè)結(jié)余 對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-23 17:38

你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的

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快賬用戶5817 追問(wèn) 2021-11-23 18:00

固定資產(chǎn)還需要折舊嗎?還有大額的裝修費(fèi)需要做攤銷(xiāo)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-23 18:06

固定資產(chǎn)還需要折舊。大額的裝修費(fèi)不需要做攤銷(xiāo)

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你好,可以用預(yù)付賬款掛賬
2021-11-23
借,庫(kù)存物資? 2800 貸,零余額賬戶用款額度? 2800 借,固定資產(chǎn)? 48 貸,在建工程? 48 借,銀行存款? 18000 貸,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用? 18000 借,銀行存款? ?1000 貸,應(yīng)交財(cái)政款? ?1000 借,銀行存款? 24 貸,財(cái)政撥款收入? ?24 借,業(yè)務(wù)活動(dòng)成本? 50000 貸,銀行存款 50000 借,業(yè)務(wù)活動(dòng)成本? ?25000 貸,銀行存款? ?25000 借,銀行存款? 5000000-5000 貸,債務(wù)收入? ?5000000-5000
2020-12-01
同學(xué)你好 你這個(gè)沒(méi)有辦法哦
2022-04-11
1.關(guān)于預(yù)付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和裝修款項(xiàng)未開(kāi)發(fā)票而導(dǎo)致預(yù)付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫(xiě)一份情況說(shuō)明,將這些余額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的科目,并在匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)增處理。 在寫(xiě)情況說(shuō)明時(shí),建議您詳細(xì)說(shuō)明未開(kāi)發(fā)票的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說(shuō)明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。 關(guān)于是否有相關(guān)的政策文件作為支撐,建議您查閱國(guó)家稅務(wù)總局或相關(guān)政府部門(mén)發(fā)布的相關(guān)文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關(guān)于應(yīng)付賬款科目中已停止合作供應(yīng)商款項(xiàng)的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應(yīng)商停止合作,但應(yīng)付賬款科目中仍存在欠對(duì)方款項(xiàng)的情況,您同樣可以寫(xiě)一份情況說(shuō)明,將這些余額轉(zhuǎn)出到營(yíng)業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫(xiě)情況說(shuō)明時(shí),您需要詳細(xì)說(shuō)明已停止合作的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說(shuō)明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
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