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老師 我們是一般納稅人 開了一張73500的專用發(fā)票 稅率是1% 后面因?yàn)槠渌蛏塘恐恢Ц?0000,現(xiàn)在專票是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的 現(xiàn)在這個(gè)分錄我要怎么寫 涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的問題 怎么處理呀

2021-11-23 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-23 12:09

你好;? ? 你開票出去 那就是收入的;? ? ?你應(yīng)該是銷售方吧 。 你開票出去怎么會(huì)涉及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ?? ?你是收到的發(fā)票 嗎??

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快賬用戶6480 追問 2021-11-23 12:17

不是,是別人開進(jìn)來了的

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齊紅老師 解答 2021-11-23 12:18

你好; 別人開給你們的。 你現(xiàn)在 就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ; 你 這個(gè)發(fā)票內(nèi)容是什么。 看怎么轉(zhuǎn)出分錄? ?

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快賬用戶6480 追問 2021-11-23 12:26

我們是房地產(chǎn)行業(yè),做了一個(gè)活動(dòng),發(fā)票內(nèi)容就是這個(gè)活動(dòng),本來說好是73500元,但由于其中某和項(xiàng)目沒做好,就約定好只付70000,但發(fā)票已經(jīng)來了73500了

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齊紅老師 解答 2021-11-23 12:27

你好 ;? 你收到發(fā)票怎么做的借方科目 。我要看怎么做借方科目轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶6480 追問 2021-11-23 12:30

收到發(fā)票并付款,之前賬是她們做的,借營銷費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),帶銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-11-23 12:31

?你好 ; 現(xiàn)在做 :借 銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。 把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額 對應(yīng)的 轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用去??

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快賬用戶6480 追問 2021-11-23 12:39

他們做的是 借 銷售費(fèi)用 72772.28 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 727.72 貸 銀行存款 73500 但實(shí)際支付70000元 所以我查到這個(gè)賬我知道是錯(cuò)的 但是我不知道應(yīng)該怎么處理 因?yàn)榘l(fā)票拿到就付款了

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齊紅老師 解答 2021-11-23 12:40

?你好 ;? ? ? ? ?借 銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?然后做? ?把少支付的錢轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ;? ? ? ? 你要調(diào)整。 你本身銀行就沒有支付那么多??

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快賬用戶6480 追問 2021-11-23 12:41

好的 我明白了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-23 12:41

沒事的; 希望能幫到你? ?

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快賬用戶6480 追問 2021-11-23 14:06

老師 你好 我這樣寫分錄 你看對不對哈 因?yàn)槲抑皼]處理過 借 銷售費(fèi)用 72772.28 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 727 .72 貸 銀行存款 70000 營業(yè)外收入 3500 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 銷售費(fèi)用 34.65 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 34.65

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齊紅老師 解答 2021-11-23 14:09

?你好 ;? ? ? 你總得進(jìn)項(xiàng)稅 金額是多少 ; 我看看 。? ?要么你把? ? 不含稅金額。 和 稅額? ?發(fā)給我看看 ; 或者是你直接去把之前的分錄紅沖了。在按? 實(shí)際做? ? 直接掛 :借 銷售費(fèi)用? ; 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ? ?其他應(yīng)付款 ; 借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入 ; 這樣 就避免去轉(zhuǎn)出了 ;? ?

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快賬用戶6480 追問 2021-11-23 14:11

總的進(jìn)項(xiàng)稅額是73500的稅額 727.72

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齊紅老師 解答 2021-11-23 14:14

你好 ;? 那你這樣的話就做就行了? ;借 銷售費(fèi)用 72772.28 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 727 .72 貸 銀行存款 70000 營業(yè)外收入 3500 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 銷售費(fèi)用 34.65 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 34.65

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快賬用戶6480 追問 2021-11-23 14:15

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-23 14:18

沒事的; 希望能幫到你??

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你好;? ? 你開票出去 那就是收入的;? ? ?你應(yīng)該是銷售方吧 。 你開票出去怎么會(huì)涉及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ?? ?你是收到的發(fā)票 嗎??
2021-11-23
同學(xué)你好 你紅沖了然后重新開就可以
2024-05-16
你好,你稅額是不是入到管理費(fèi)用了?
2020-09-14
那你現(xiàn)在就進(jìn)轉(zhuǎn)增就行呀,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸之前轉(zhuǎn)的時(shí)候相關(guān)的費(fèi)用成本。
2021-11-12
小規(guī)模期間你們有收入的話不允許抵扣,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-11-08
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