你好;? ? 你開票出去 那就是收入的;? ? ?你應(yīng)該是銷售方吧 。 你開票出去怎么會(huì)涉及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ?? ?你是收到的發(fā)票 嗎??
老師,我們公司購(gòu)進(jìn)得的一個(gè)些工程物資,我們現(xiàn)在是一般納稅人,開具的都是增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)支付,發(fā)票已經(jīng)收到,但是我們公司處于籌備階段,沒有買金稅盤,我要怎么認(rèn)證這些票據(jù),如果不認(rèn)識(shí),稅額可以在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證稅額里面嗎?到用的時(shí)候認(rèn)證再轉(zhuǎn)出到進(jìn)賬稅里,合適嗎
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專票應(yīng)該是不能進(jìn)行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時(shí)候把6月之前的專票也做了認(rèn)證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認(rèn)證的專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
老師 我們是一般納稅人 開了一張73500的專用發(fā)票 稅率是1% 后面因?yàn)槠渌蛏塘恐恢Ц?0000,現(xiàn)在專票是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的 現(xiàn)在這個(gè)分錄我要怎么寫 涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的問題 怎么處理呀
老師。請(qǐng)教您一個(gè)問題。小規(guī)模時(shí)期取得的專票,已經(jīng)入賬分錄寫的是借:庫(kù)存商品,貸銀行存款,因?yàn)樵诙悇?wù)登記到轉(zhuǎn)為一般納稅人期間都沒有收入,跨年轉(zhuǎn)成一般納稅人之后進(jìn)項(xiàng)稅額可以認(rèn)證抵扣,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫呢
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對(duì)方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對(duì)方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對(duì)方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們?cè)谫~上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請(qǐng)問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
不是,是別人開進(jìn)來了的
你好; 別人開給你們的。 你現(xiàn)在 就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ; 你 這個(gè)發(fā)票內(nèi)容是什么。 看怎么轉(zhuǎn)出分錄? ?
我們是房地產(chǎn)行業(yè),做了一個(gè)活動(dòng),發(fā)票內(nèi)容就是這個(gè)活動(dòng),本來說好是73500元,但由于其中某和項(xiàng)目沒做好,就約定好只付70000,但發(fā)票已經(jīng)來了73500了
你好 ;? 你收到發(fā)票怎么做的借方科目 。我要看怎么做借方科目轉(zhuǎn)出?
收到發(fā)票并付款,之前賬是她們做的,借營(yíng)銷費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),帶銀行存款
?你好 ; 現(xiàn)在做 :借 銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。 把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額 對(duì)應(yīng)的 轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用去??
他們做的是 借 銷售費(fèi)用 72772.28 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 727.72 貸 銀行存款 73500 但實(shí)際支付70000元 所以我查到這個(gè)賬我知道是錯(cuò)的 但是我不知道應(yīng)該怎么處理 因?yàn)榘l(fā)票拿到就付款了
?你好 ;? ? ? ? ?借 銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?然后做? ?把少支付的錢轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去 ;? ? ? ? 你要調(diào)整。 你本身銀行就沒有支付那么多??
好的 我明白了 謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你? ?
老師 你好 我這樣寫分錄 你看對(duì)不對(duì)哈 因?yàn)槲抑皼]處理過 借 銷售費(fèi)用 72772.28 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 727 .72 貸 銀行存款 70000 營(yíng)業(yè)外收入 3500 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 銷售費(fèi)用 34.65 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 34.65
?你好 ;? ? ? 你總得進(jìn)項(xiàng)稅 金額是多少 ; 我看看 。? ?要么你把? ? 不含稅金額。 和 稅額? ?發(fā)給我看看 ; 或者是你直接去把之前的分錄紅沖了。在按? 實(shí)際做? ? 直接掛 :借 銷售費(fèi)用? ; 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ? ?其他應(yīng)付款 ; 借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入 ; 這樣 就避免去轉(zhuǎn)出了 ;? ?
總的進(jìn)項(xiàng)稅額是73500的稅額 727.72
你好 ;? 那你這樣的話就做就行了? ;借 銷售費(fèi)用 72772.28 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 727 .72 貸 銀行存款 70000 營(yíng)業(yè)外收入 3500 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 銷售費(fèi)用 34.65 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 34.65
好的 謝謝
沒事的; 希望能幫到你??