你好;? ? 你開票出去 那就是收入的;? ? ?你應(yīng)該是銷售方吧 。 你開票出去怎么會(huì)涉及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ?? ?你是收到的發(fā)票 嗎??
老師,我們公司購進(jìn)得的一個(gè)些工程物資,我們現(xiàn)在是一般納稅人,開具的都是增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)支付,發(fā)票已經(jīng)收到,但是我們公司處于籌備階段,沒有買金稅盤,我要怎么認(rèn)證這些票據(jù),如果不認(rèn)識,稅額可以在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證稅額里面嗎?到用的時(shí)候認(rèn)證再轉(zhuǎn)出到進(jìn)賬稅里,合適嗎
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專票應(yīng)該是不能進(jìn)行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時(shí)候把6月之前的專票也做了認(rèn)證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認(rèn)證的專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
老師 我們是一般納稅人 開了一張73500的專用發(fā)票 稅率是1% 后面因?yàn)槠渌蛏塘恐恢Ц?0000,現(xiàn)在專票是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的 現(xiàn)在這個(gè)分錄我要怎么寫 涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的問題 怎么處理呀
老師。請教您一個(gè)問題。小規(guī)模時(shí)期取得的專票,已經(jīng)入賬分錄寫的是借:庫存商品,貸銀行存款,因?yàn)樵诙悇?wù)登記到轉(zhuǎn)為一般納稅人期間都沒有收入,跨年轉(zhuǎn)成一般納稅人之后進(jìn)項(xiàng)稅額可以認(rèn)證抵扣,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫呢
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
免稅的生物有機(jī)菌肥的稅收分類編碼是什么?
生物有機(jī)菌肥開普通發(fā)票是不是免稅的時(shí)候,開票的稅務(wù)代碼是什么
老師,發(fā)票紅沖有什么注意事項(xiàng)嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
每次訂貨成本和單位儲(chǔ)存成本是包含哪些費(fèi)用呢
換打印機(jī)了,怎么連接打印機(jī)?謝謝。
我們機(jī)械制造部購買理通藥品可以放如管理費(fèi)用的福利費(fèi)還是辦公費(fèi)比較好呢?還是放其他呢?
2020年初,甲企業(yè)以460萬的合并成本購買非同一控制下的乙企業(yè)的全部股權(quán),乙企業(yè)被并購時(shí)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值400萬,公允價(jià)值420萬。2020年末甲企業(yè)各資產(chǎn)未發(fā)生減值,則年末合并資產(chǎn)負(fù)債表中商譽(yù)的價(jià)值為()A60B45C20D0
公司購買的保鮮膜怎么做分錄 假如做費(fèi)用的話是管理費(fèi)用-二級什么科目,銷售費(fèi)用后面又是什么科目
以下關(guān)于合并日股權(quán)抵銷處理時(shí)同一控制和非同一控制區(qū)別的說法正確的是()A非同一控制下需要把合并方的長期股權(quán)投資賬面價(jià)值調(diào)成公允價(jià)值,同一控制不需要B非同一控制下抵銷處理時(shí),借方差額計(jì)入商譽(yù)C非同一控制下抵銷處理時(shí),貸方差額計(jì)入留存收益D非同一控制下需要把被合并方的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值調(diào)成公允價(jià)值,同一控制不需要
老師 金蝶里面報(bào)表現(xiàn)金流量表怎么設(shè)置
不是,是別人開進(jìn)來了的
你好; 別人開給你們的。 你現(xiàn)在 就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ; 你 這個(gè)發(fā)票內(nèi)容是什么。 看怎么轉(zhuǎn)出分錄? ?
我們是房地產(chǎn)行業(yè),做了一個(gè)活動(dòng),發(fā)票內(nèi)容就是這個(gè)活動(dòng),本來說好是73500元,但由于其中某和項(xiàng)目沒做好,就約定好只付70000,但發(fā)票已經(jīng)來了73500了
你好 ;? 你收到發(fā)票怎么做的借方科目 。我要看怎么做借方科目轉(zhuǎn)出?
收到發(fā)票并付款,之前賬是她們做的,借營銷費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),帶銀行存款
?你好 ; 現(xiàn)在做 :借 銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。 把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額 對應(yīng)的 轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用去??
他們做的是 借 銷售費(fèi)用 72772.28 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 727.72 貸 銀行存款 73500 但實(shí)際支付70000元 所以我查到這個(gè)賬我知道是錯(cuò)的 但是我不知道應(yīng)該怎么處理 因?yàn)榘l(fā)票拿到就付款了
?你好 ;? ? ? ? ?借 銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?然后做? ?把少支付的錢轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ;? ? ? ? 你要調(diào)整。 你本身銀行就沒有支付那么多??
好的 我明白了 謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你? ?
老師 你好 我這樣寫分錄 你看對不對哈 因?yàn)槲抑皼]處理過 借 銷售費(fèi)用 72772.28 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 727 .72 貸 銀行存款 70000 營業(yè)外收入 3500 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 銷售費(fèi)用 34.65 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 34.65
?你好 ;? ? ? 你總得進(jìn)項(xiàng)稅 金額是多少 ; 我看看 。? ?要么你把? ? 不含稅金額。 和 稅額? ?發(fā)給我看看 ; 或者是你直接去把之前的分錄紅沖了。在按? 實(shí)際做? ? 直接掛 :借 銷售費(fèi)用? ; 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ? ?其他應(yīng)付款 ; 借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入 ; 這樣 就避免去轉(zhuǎn)出了 ;? ?
總的進(jìn)項(xiàng)稅額是73500的稅額 727.72
你好 ;? 那你這樣的話就做就行了? ;借 銷售費(fèi)用 72772.28 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 727 .72 貸 銀行存款 70000 營業(yè)外收入 3500 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 銷售費(fèi)用 34.65 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 34.65
好的 謝謝
沒事的; 希望能幫到你??