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有一張餐費兩萬一千的發(fā)票,怎么做分錄啊,能扣除多少

2021-11-23 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-23 11:08

你好,可以寄業(yè)務(wù)招待費。。進(jìn)項不能抵扣 進(jìn)項不能抵扣。

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快賬用戶2647 追問 2021-11-23 11:14

小規(guī)模公司,因為聽說可以做進(jìn)賬目,但是在匯繳的時候需要做稅前扣除,有兩萬,但是只能有一部分可以用,比如兩萬只能用一萬,就相當(dāng)于費用少了一萬,利潤就增加了,就產(chǎn)生需要繳納企業(yè)所得稅 怎么弄怎么算的我不知道

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齊紅老師 解答 2021-11-23 11:18

。招待費按發(fā)生額的60%和收入的5‰,哪個小按哪個扣?

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快賬用戶2647 追問 2021-11-23 11:26

招待費兩萬一:2萬1千*60%=12600 營業(yè)收入50萬:50萬*0.005=2500,那就只能用2500,這樣是屬于調(diào)減?

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齊紅老師 解答 2021-11-23 11:30

是的,。是的,超出來的費用要調(diào)減。

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快賬用戶2647 追問 2021-11-23 11:33

1、調(diào)減怎么做呢?還有這樣利潤是不是就增加了,如果產(chǎn)生需要再交的企業(yè)所得稅,又怎么做分錄 2、招待費沒有 超出營業(yè)收入的話,那就調(diào)增?或者說調(diào)增是什么情況下,怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-11-23 12:00

。是在匯算清繳的納稅調(diào)整表里調(diào)整 會計做的帳不調(diào)整。

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快賬用戶2647 追問 2021-11-23 12:22

比如今年做去年的匯算清繳,在申報的時候報表里調(diào)增調(diào)減就行了?不需要在今年或者去年的賬上做關(guān)于調(diào)增調(diào)減的分錄,對嗎? 那調(diào)增調(diào)減的過程中產(chǎn)生了需要補繳的企業(yè)所得稅,怎么處理?直接交還是在今年的賬上做 計提 借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 繳納 借 應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-11-23 12:34

比如今年做去年的匯算清繳,在申報的時候報表里調(diào)增調(diào)減就行了?不需要在今年或者去年的賬上做關(guān)于調(diào)增調(diào)減的分錄,對嗎?對

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齊紅老師 解答 2021-11-23 12:35

納稅分錄 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2647 追問 2021-11-23 13:57

按順序做這三筆分錄就可以了是吧,調(diào)減才會增加利潤,由此可能產(chǎn)生補交所得稅,調(diào)增利潤回減少,由此可能會產(chǎn)生退稅,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-23 14:05

你費用扣多了,是把費用調(diào)減或者調(diào)增應(yīng)納稅所得額,一個意思,交所得稅。就是上面分錄。

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快賬用戶2647 追問 2021-11-24 09:43

調(diào)增調(diào)減只會讓應(yīng)納稅所得額發(fā)生變化是吧? 如果產(chǎn)生了需要補繳的所得稅,那就要做 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 就相當(dāng)于補計提去年的企業(yè)所得稅? 以前年度損益科目沒有的話,那整體怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 09:51

未分配利潤是把以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。

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快賬用戶2647 追問 2021-11-24 09:55

你的意思是匯繳的時候產(chǎn)生需要交的所得稅,沒有以前年度損益這個科目 分錄也可以做 借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費 借 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 10:07

沒有以前年度損益調(diào)整科目直接用未分配利潤這個科目。

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快賬用戶2647 追問 2021-11-24 10:13

調(diào)增調(diào)減產(chǎn)生了退稅的情況,我不退,留著后期抵扣,是不是不用另外做分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-24 10:19

是的不用做分錄 了?

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你好,可以寄業(yè)務(wù)招待費。。進(jìn)項不能抵扣 進(jìn)項不能抵扣。
2021-11-23
您好,餐費可以入福利費或者是業(yè)務(wù)招待費;打球服務(wù)費可以入福利費
2021-11-25
你好,可以的,可以這么做。
2022-11-24
你好,是招待客戶的餐飲費的話,借:管理費用或銷售費用——業(yè)務(wù)招待費,貸:銀行存款 如果是員工自己的餐飲費借:管理費用或銷售費用或生產(chǎn)成本——福利費 貸:銀行存款
2021-04-30
直接按含稅金額入賬
2019-12-31
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