同學(xué)你好!這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅? 都是轉(zhuǎn)入到未交增值稅的 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅? ?只是未交增值稅余額在借方的哦
一般納稅人,稅金進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),只有留抵,不需要交稅了 怎么處理賬目,需要寫分錄嗎
上月進(jìn)賬稅額大于銷項(xiàng)稅額,沒做會計(jì)處理,進(jìn)項(xiàng)有留抵稅額,本月需要做會計(jì)處理嗎,分錄怎么做
老師你好,一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這個(gè)還需要寫分錄嗎
一般納稅人公司,之前是有留抵,增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有處理,這個(gè)月有需要繳納的增值稅,這個(gè)的賬務(wù)怎么處理了?具體分錄怎么寫了
老師,一般納稅人,如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,就會有留抵,留抵金額需要單獨(dú)分錄處理嗎,還是次月接著做賬就可以
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風(fēng)險(xiǎn)
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
比方說50萬代扣代繳個(gè)稅需要交多少?幫我算下。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額72325.86,稅負(fù)率2%,怎么算還可以開多少發(fā)票?
信用減值損失可以轉(zhuǎn)回是指的重分類時(shí)的轉(zhuǎn)換嗎? 對比長投減值?沒看到講義里有關(guān)于長投計(jì)提減值的。麻煩老師解答一下兩個(gè)關(guān)于減值的知識點(diǎn)
老師,你好,我合伙公司法人變更,稅務(wù)那塊要注冊,請問注冊需要怎么操作
老師 年度報(bào)表 利潤表中上期金額和本群金額這一欄怎么填
老師,公司注銷,稅務(wù)已注銷,工商簡易注銷過期了變一般注銷了,一般注銷需要怎么操作,謝謝
關(guān)于稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示,745.49元的招待費(fèi)用情況說明怎么寫?
老師 我第一次填這個(gè) 幫我看看咋填 2024年成立的物業(yè)公司 就11月12月 有業(yè)務(wù)
具體分錄怎么寫,目前我都是計(jì)提主營業(yè)務(wù)收入,或者成本,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)或銷項(xiàng)稅額
這個(gè)是確認(rèn)收入的時(shí)候? ?直接價(jià)稅分離? ? 做銷項(xiàng)稅的呀
不好意思,到這接下來的就不會了,能不能給詳細(xì)講解下處理細(xì)節(jié)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
那我10月已經(jīng)結(jié)賬了,能把這步處理放在11月嗎
這個(gè)的話 一般是在當(dāng)月的? 這次可以的? 以后注意當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)哦