你好,是計提,還是繳納? 是房地產(chǎn)企業(yè)的土地增值稅嗎??
老師好,請問公司共需支付1500元修理費,在7月預(yù)付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請問老師2個月的分錄如何做???謝謝
同省 不同市 的餐飲費或者住宿費是差旅費還是業(yè)務(wù)招待費
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應(yīng)該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認收入還是按回款確認收入會好一些
住宿費發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項可以嗎
國內(nèi)運費險要不要一單一單跟訂單號去匹配對一下?
我們是裝修公司,我看不懂這個訂的公式,有沒有簡單一點的公式,求解
出差機票買的保險可以列入差旅費嗎
本月申報進項抵扣少,需要繳納的稅額多,但是沒錢交,有什么辦法可以先不交等下月進項進來了再交剩余的?
分期付息和分次付息都是一個意思吧
我們沒有核定這項稅種,補稅時稅務(wù)局讓記到土地增值稅上,去年只做了借應(yīng)交土地增值稅,貸銀行,這樣對嗎
你好,是一般企業(yè)的土地增值稅,還是房地產(chǎn)企業(yè)的土地增值稅呢??
一般企業(yè)
你好,一般企業(yè)(處置房屋)計提土地增值稅的時候 借:固定資產(chǎn)清理,貸:應(yīng)交稅費—土地增值稅
老師你看看我的問題
你好,一般企業(yè)(處置房屋)計提土地增值稅的時候 借:固定資產(chǎn)清理,貸:應(yīng)交稅費—土地增值稅 繳納的分錄是,借:應(yīng)交稅費—土地增值稅,貸:銀行存款?
不是處置房子,是稅務(wù)讓走土地增值稅的,補稅,
你好,稅務(wù)具體是因為什么原因,導(dǎo)致需要補交土地增值稅呢??
稅負交的少了,補交的
你好,稅負交的少了,補交的 借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費—土地增值稅 借:應(yīng)交稅費—土地增值稅,貸:銀行存款?
老師,去年只做了您寫的第二筆分錄,我現(xiàn)在該怎么做
營業(yè)外支出可以有余額是嗎
你好,現(xiàn)在補做第一筆分錄 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—土地增值稅
后邊呢,這樣就可以了
需要轉(zhuǎn)未分配利潤科目嗎
你好,現(xiàn)在補做第一筆分錄 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—土地增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借: 利潤分配——未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整
j結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,就不用管它了,是盈利還是虧損看借貸方就可以對嗎?
你好,是的,是這樣的
老師,會算清繳教的稅這樣對嗎
老師,會算清繳教的稅這樣對嗎
你好,匯算清繳是針對企業(yè)所得稅,與土地增值稅無關(guān)啊?