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老師,您好,今天發(fā)現(xiàn)2020年第一季度的印花稅漏申報了,請問補申報要滯納金嗎?

2021-11-22 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-22 15:14

你好,今天發(fā)現(xiàn)2020年第一季度的印花稅漏申報了,補申報是需要繳納滯納金的

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快賬用戶6001 追問 2021-11-22 15:15

23萬元的合同請問印花稅要繳納多少?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 15:16

你好,具體是什么內(nèi)容的合同呢??

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快賬用戶6001 追問 2021-11-22 15:17

建筑工程設計

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齊紅老師 解答 2021-11-22 15:17

你好,建筑工程設計,23萬元的合同,印花稅=23萬*萬分之5?

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快賬用戶6001 追問 2021-11-22 15:19

那就是115元是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 15:19

你好,印花稅稅款是這么多 滯納金=滯納的稅款*萬分之5*滯納天數(shù)?

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快賬用戶6001 追問 2021-11-22 20:22

請問補交印花稅之后,還有繳納的滯納金怎樣做會計分錄?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 20:22

你好 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅 ???, ?? ? ? 營業(yè)外支出—滯納金 ??貸:銀行存款

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快賬用戶6001 追問 2021-11-22 20:25

那補交的印花稅,到時候可以稅前抵扣吧?滯納金就要稅前調(diào)增對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 20:25

你好,補交的印花稅,是在2020年稅前扣除 滯納金,需要做納稅調(diào)增處理?

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快賬用戶6001 追問 2021-11-22 20:27

那現(xiàn)在已經(jīng)是2021年才補繳,之前2020年也沒有申報做帳也沒有做會計分錄?,F(xiàn)在補交可以抵扣2021年的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 20:29

你好,不可以抵扣2021年的稅款 需要做2020年的匯算清繳更正申報,補交的印花稅才可以稅前扣除的

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快賬用戶6001 追問 2021-11-22 20:31

那就是說到時候做補繳的這兩筆分錄都要調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 20:32

你好 補交的印花稅,是在2020年稅前扣除(不需要調(diào)增) 滯納金,需要做納稅調(diào)增處理?

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快賬用戶6001 追問 2021-11-22 20:34

那現(xiàn)在要去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?不更正可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 20:36

你好,是的,需要去更正。 不更正就會導致印花稅數(shù)據(jù)錯誤,也會導致補交的2020年印花稅稅款沒有在所得稅稅前扣除的。

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快賬用戶6001 追問 2021-11-22 20:38

那就只能去稅務局更正了?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 20:39

你好,是的,是這樣的

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