需要按月進(jìn)行申報處理,不然后期一起申報時,會多交個人所得稅
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
各位老師們好,我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人,由于員工大都是外地的,過年加班沒有回家,然后五月份停產(chǎn)的時候組織員工大規(guī)?;丶姨接H,算過年補(bǔ)休,然后現(xiàn)在集中報銷往返車票機(jī)票等等費用,有個別的沒有合法票據(jù),只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因為有申請單,審批人簽字了什么的,都是按每個人自己的實際情況填寫的),現(xiàn)在需要怎么做賬,幾十號人,去的地方不同,報銷的單據(jù)有車票火車票和機(jī)票,我要一個人一個人的做,還是全部打開,機(jī)票和機(jī)票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因為飛機(jī)票和火車票要提進(jìn)項稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
請問由于業(yè)主單位沒按時撥付工程款,造成農(nóng)民工工資兩三個月一起發(fā)的情況,那么個稅要怎么付?疊加起來個稅不是很厲害的?因為現(xiàn)在開始農(nóng)民工也要全員申報了呀!如果說年底匯算清繳也不方便??!
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
專家評審費要求稅后是6000元,支付單位要幫專家墊付相關(guān)稅費,那么支付單位實際支付多少個稅,增值稅及附加。支付單位是小規(guī)模納稅人。這個該怎么計算?
老師,在哪能找到公司的章程?
老師其他應(yīng)付款金額有點怎么辦呢?
銷售額不超過10萬免征增值稅,怎么開票?超過10萬減按1%開票?
老師好,我們是家電影院,兩個股東一起注資投資,開業(yè)后法人主持工作,設(shè)備貸款是以公司名義貸款的,后貸款經(jīng)查在法人名下,另一個股東平時不參與影院經(jīng)營,現(xiàn)在股東想退股的話,怎么退合適?
老師,我買的課程有沒有進(jìn)出口的課程
9月新規(guī),要給每位員工買社保。之前有員工自愿不肯買社保,現(xiàn)在有什么策略可以解決公司給一些員工不買社保的情況。自己的公司。
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬庫存怎么辦,實際沒有了,也沒有進(jìn)項了,怎么做分錄呢
老師,請問一下有沒有做庫存的表格,一般怎么做出入庫存入?
如果一家集團(tuán)公司有十幾家子公司,合并報表是一家一家合并抵消的嗎?
這樣也不現(xiàn)實啊,因為提前申報的話,工資是多少并不清楚呀,他們都是按農(nóng)民工專戶匯進(jìn)來多少,工資就造多少的,并不是提前可以知道的。
你每個月農(nóng)民工少了多少天的班,每天按多少錢結(jié)算,包工頭或者是項目經(jīng)理是必須弄清的。這個是會有相關(guān)記錄的。
實際情況和這個對不起來的,比如這個月真實的農(nóng)民工工資是20萬,而業(yè)主撥付農(nóng)民工工資是按工程款一定的比例的,比如是25萬,所以拿出來的時候也要按25萬拿出來,不能有差額的呀
那就是需要財務(wù)與項目經(jīng)理核對明細(xì)。你說的撥款是撥款,實際支付是實際支付,這中間的差額需要交回來,或者是補(bǔ)付的。
現(xiàn)實操作中他們不可能每個月把工資表提前給我的,每次都是按專戶里多少造多少,要拿錢了才把工資單給我,而且農(nóng)民工流動性這么大,那全員申報不是很大的工作量了?
你想不申報無法在稅前列支工資費用。
以前他們都是按收入的千分之四去稅務(wù)大廳交個稅的
那就是到稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票
可是現(xiàn)在聽說八月份開始要全員申報了,但實際操作起來肯定有困難,所以不知道怎么辦了。
本身綜合所得,就是需要全員進(jìn)行申報的。
問題他們承包人不想支付個稅啊,如果專戶里農(nóng)民工工資是20萬,那么用這20萬里面的錢去支付個稅,合理么?
那是國家的政策,不是說承包人不想支付個稅,這個承包人不想支付個稅,這個是個人愿意,是個人的意思表示,不是法律強(qiáng)制的。稅是強(qiáng)強(qiáng)性的。
那如果專戶里農(nóng)民工工資是20萬,那么用這20萬里面的錢去支付個稅,合理么?還是另外支付
個稅是代扣代繳,不是企業(yè)承擔(dān),是個人承擔(dān)個人所得稅
好的,麻煩老師能不能給個農(nóng)民工工資工資表的模板
我這兒沒有農(nóng)民工工資表的模板,你們應(yīng)該有發(fā)放工資的模板就可以了。
我就是想知道個稅是體現(xiàn)在工資表上,還是他們承包人自己支付,謝謝。因為有家杭州的公司,每個人在造的有七八千,個稅沒體現(xiàn)在工資表上的,所以我有點納悶
?那是因為造工資表的人沒有扣個人所得稅。