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和上游公司的賬期差了三個月,他們什么時候付款,我們才會給他們開發(fā)票,導致成本發(fā)票和收入發(fā)票時間上不同步,這個怎么解決?我們是找的代賬會計做的賬,前期的賬目我也不是很了解,目前就是說面對的這個問題就是成本和收入時間不同步

2021-11-22 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-22 13:55

您好 那您簽訂合同的時候可以寫根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生開具發(fā)票 不等付款才開具的 如果業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有開具發(fā)票 稅務(wù)查到會認為是遲銷售的

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快賬用戶6424 追問 2021-11-22 13:58

我們也不想推遲,對方公司對不了賬,所以發(fā)票也沒辦法開

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快賬用戶6424 追問 2021-11-22 13:58

現(xiàn)在是已經(jīng)造成了目前的狀況,應(yīng)該怎么解決

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齊紅老師 解答 2021-11-22 14:03

那您有沒有先做未開票收入

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快賬用戶6424 追問 2021-11-22 14:04

沒有做未開票收入

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齊紅老師 解答 2021-11-22 14:05

那您可以先做未開票收入 等開具發(fā)票后沖銷未開票收入 然后根據(jù)發(fā)票做賬

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快賬用戶6424 追問 2021-11-22 14:06

現(xiàn)在一次性把差的幾個月都做上是嗎?這個算入本月的主營業(yè)務(wù)收入嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 14:07

是的?現(xiàn)在一次性把差的幾個月都做上??這個算入本月的主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶6424 追問 2021-11-22 14:09

那這樣收入和成本不就不匹配了,上個月因為上游公司疫情封閉,導致少開了收入發(fā)票,成本過大,被稅務(wù)局預(yù)警了

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快賬用戶6424 追問 2021-11-22 14:09

如果收入突然過大,稅務(wù)局會不會找麻煩

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齊紅老師 解答 2021-11-22 14:09

成本的話 您前面多了現(xiàn)在把收入補上 按年差不多就行了

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快賬用戶6424 追問 2021-11-22 14:11

那能不能一次性就把這幾個月的發(fā)票開出來

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齊紅老師 解答 2021-11-22 14:11

按年算收入跟成本達到一定比例就可以 季度有偏差 問題不大

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快賬用戶6424 追問 2021-11-22 14:14

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-22 14:14

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您好 那您簽訂合同的時候可以寫根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生開具發(fā)票 不等付款才開具的 如果業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有開具發(fā)票 稅務(wù)查到會認為是遲銷售的
2021-11-22
您好,代賬做的銷售成本不對,購入但沒來發(fā)票的要先暫估入庫的,這樣本月銷售后才有成本可以結(jié)轉(zhuǎn),您是對的,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是以本月實際銷售的實際成本結(jié)轉(zhuǎn)的
2024-12-31
可將對公付的 5 萬及這筆款項計入費用,若匯算時無合規(guī)發(fā)票需調(diào)增。但讓對方安排進項發(fā)票風險大,可能涉及虛開;要確認發(fā)票合規(guī)性,謹慎處理這種資金走賬和發(fā)票操作方式
2025-05-09
同學你好 1.只要是實際業(yè)務(wù)一般沒事 2.這個不行 因為收入和成本要對應(yīng)
2021-06-23
那你這個全額開發(fā)票的時候就確認收入了,那么沒有收到的錢是放到應(yīng)收賬款處理。那如果說啊,你這個是先開票后發(fā)貨的話,那么你在開票的時候就不做收入,發(fā)貨完成之后再確認收入。
2021-01-25
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