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Q

老師你好,請問企業(yè)通過第三方出口退稅,收到第三方轉來的退稅款,應如何做賬呢?我們請第三方做出口退稅,對應的收入是否要報未開票收入?

2021-11-22 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-22 09:41

對方要報未開票收入,你們就做:借 應交出口退稅款 貸 其他收益就可以啊

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快賬用戶9935 追問 2021-11-22 09:44

那我們的應交出口退稅科目不是會負數(shù),并且一直累計?為什么是其他收益呢,不太懂,請老師說的詳細一點可以不,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-22 09:45

你好,是這樣的,如果是政府補助性質的出口退稅那就是其他收益,如果是正常外貿企業(yè)的話,就是借:應交出口退稅款 應交稅費——應交增值稅(出口遞減內銷產品應納稅額)貸 :應交稅費——應交增值稅(出口退稅),是這樣

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快賬用戶9935 追問 2021-11-22 09:48

正常外貿企業(yè),通過第三方收退稅款。如果按老師給的這個分錄來做,我有點不理解的是,我們本身沒有報未開票收入,卻能收到退稅款,這樣說得通嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-22 09:48

你們可以再單獨做一筆其他應收款呀,意思是從代理商那里收到的

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快賬用戶9935 追問 2021-11-22 09:54

借:應交出口退稅款, 貸 :應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 借:其他應收款 貸:應交出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款 這個分錄我想明白了。但是沒懂這個流程,這個出口業(yè)務不是應該算我們企業(yè)的嗎,為什么是代理商報收入,這樣的話我們不會少報收入代理商多報收入嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-22 09:55

代理商報他們的代理收入,你們報出口的收入,是這個意思。

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