同學(xué)您好,借管理費(fèi)用-明細(xì)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸銀行存款
老師你好,我是一般納稅人,我收到了一個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,嗯,然后呢,嗯費(fèi)用也支付了,那我這個分錄怎么弄?
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對公賬戶上了,然后呢,反正因?yàn)榕軜I(yè)務(wù),然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發(fā)票了作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),他是用自己的微信的錢轉(zhuǎn)賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報(bào)銷單,嗯,再附上一張報(bào)銷單,然后再從對公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應(yīng)付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
老師你好,我想問一下,就是嗯公司出差做那個飛機(jī)票,然后呢也開了兩種票,一種是嗯機(jī)票產(chǎn)品的項(xiàng)目名稱,這個發(fā)票,還有一個是代理服務(wù),嗯,這都是坐飛機(jī)產(chǎn)生的這個發(fā)票,嗯,我這兩張都?xì)w于差旅費(fèi)可以嗎?這都?xì)w于這個管理費(fèi)用差旅費(fèi)
老師你好,我想問一下啊,就是說我們公司嗯購進(jìn)嗯購進(jìn)那個庫存商品,嗯,然后嗯對方也給我們開發(fā)票了,然后但是呢,我們付款的話是付給他們個人的,沒有付給他們公司,賬戶嗯,然后他們對方給我們開了一個個人公司委托個人收款的一個證明,就是我附上這個證明,加上那個轉(zhuǎn)給他們個人的那個費(fèi)用款的這個流水票,然后入賬,借庫存商品,貸銀行存款,然后附上這個嗯委托他們公司個人收款證明,還有轉(zhuǎn)給他們公司個人的這個流水,然后再加上嗯他們對方給我們開的發(fā)票,這三張憑證,嗯付這一個分錄上行嗎?
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個分,錄借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個月呢,我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個月份給錯位了,就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個紅沖分錄
老師公司要注銷,利潤表怎么做虧損
學(xué)堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報(bào)表,增值稅附加稅報(bào)表第三季度的,填上開票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個核定銷售額9萬,實(shí)際填的數(shù)三千多,有辦理過的老師嗎?指點(diǎn)一下
老師你好!個體工商戶升級為公司,個體戶利潤未分配利潤為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級,科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個利潤46365.80總交20%個稅嗎?
請問一下股東分紅,個人所得稅如何繳納?
老師好 建筑公司 沒有特種設(shè)備資質(zhì)的 能采購電梯進(jìn)行銷售安裝不 收到的電梯設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票能抵扣認(rèn)證不
老師好,請問本公司屬于混合銷售性質(zhì)的,主要生產(chǎn)控制柜及安裝費(fèi),那結(jié)轉(zhuǎn)成本需分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎
左邊的是期初設(shè)置表,右邊的是利潤表, 利潤表的本年累計(jì)-385620.47沒加上去只顯示當(dāng)月的數(shù)據(jù)怎么填才能加上去?我試了手動填,可是手動填不了。
我們是一般納稅人,在7月的時候已經(jīng)確定收入但是未開票的收入有80萬,在申報(bào)7月增值稅的時候這部分已經(jīng)填在未開具發(fā)票部分了,然后我8月又補(bǔ)開了這部分的發(fā)票,8月未開票填負(fù)數(shù),會不會提示異常啊
重慶市任意公司都可以開具運(yùn)輸費(fèi)嗎,或者開具運(yùn)輸發(fā)票需要具備哪些條件
你好社保費(fèi)用計(jì)提嗎,分類怎么做呢
老師你好,我寫了這張進(jìn)項(xiàng)的分錄呢,我是這樣子寫購入材料應(yīng)付賬款,某某公司應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)收入
您這具體是啥意思
老師你好老師,這樣子的,我寫成了這樣的,我就是寫了這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的這個分錄對嗎?
購入原材料,應(yīng)該是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付章程
購入原材料,應(yīng)該是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款
老師你好,他這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不用寫這個分錄嗎?寫完那個分錄再來寫這個材料分錄,是不是這樣?。?
老師你好,是寫了這個分錄嗎?那我只做了那個銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個鏡像的這個話呢,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
你還寫的不對,購入原材料,原材料增加,應(yīng)該在借方
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)會使應(yīng)交增值稅減少做在借方
應(yīng)付賬款增加,做在貸方
老師你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話它屬于原材料的話,那我還要做一筆分錄,是領(lǐng)用材料嗎?生產(chǎn)成本,材料費(fèi),原材料還要做一個結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
您生產(chǎn)成本還需要轉(zhuǎn)到庫存商品,然后庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
老師你好,為什么要這樣子結(jié)轉(zhuǎn)???
這就是生產(chǎn)企業(yè)從原材料——生產(chǎn)成本——庫存商品——主營業(yè)務(wù)成本的一個流程
好的,謝謝老師耐心的講解
?不客氣,這是我們的職責(zé)所在!您對我的回復(fù)滿意的話,麻煩給我好評,謝謝!