你好 給你單位職工的第二個對 如果是給單位以外的第一個對
你好老師 1.計提:借:管理費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,應(yīng)交個稅。 2.計提:借:管理費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交個稅。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應(yīng)交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
老師,員工的話費(fèi)報銷是計入借銷售費(fèi)用-——福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 還是借銷售費(fèi)用-——通迅費(fèi) 貸銀行存款呀
老師 繳納員工社保 借:管理費(fèi)用-社保 銷售費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款 繳納員工社保分錄這樣做對吧
老師,業(yè)務(wù)員提成分錄 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款 借;銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,這兩個哪個對啊
對員工的銷售獎勵的會計分錄,借銷售費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金還是借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金,不知道哪一個合適
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
我們工資分基本工資和崗位工資,個稅按基本工資計算還是怎么計算啊
按工資薪金 不管基本工資還是崗位工資算個稅都一樣的
就是基本工資和崗位工資合并總額計算唄
你好是的 是這么做的
哦,謝謝老師,
哦,謝謝老師,
不用客氣 周末愉快