同學(xué),您好,這種發(fā)票是可以收的,只要開(kāi)的是公司的抬頭就行。
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶(hù)人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給農(nóng)戶(hù)的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶(hù)上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶(hù)人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶(hù)人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
好的,就是在匯算清繳中,他也是正常的發(fā)票,不用調(diào)增。
直接計(jì)入成本,不用調(diào)賬。
還有老師,我們可能今年簽了合同,但是發(fā)票可能明年才會(huì)提供給過(guò)來(lái),我能在今年把這些做成今年的成本嘛
這樣不可以,要憑票做賬的。
在匯算清繳之前可以提供發(fā)票也不可以嗎
還有老師,成本有沒(méi)有不用開(kāi)票可以入賬的方式啊
這種你只能做個(gè)暫估,有票了再?zèng)_掉。成本沒(méi)開(kāi)票是不能入賬的,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很大。
明白了老師。還有我們開(kāi)了600萬(wàn)的票給甲方,甲方只給我們支付70的款項(xiàng),剩下的明年支付,那我今年的收入確認(rèn)是600萬(wàn)是吧
是的,你開(kāi)了600,就要確認(rèn)600,這個(gè)是沒(méi)辦法的。
那我今年確定600萬(wàn)的收入,假如利潤(rùn)為0,那成本是不是就得是600萬(wàn)
是的,你不想交稅,就得有600萬(wàn)的成本。
那就是匯算清繳的時(shí)候不會(huì)提現(xiàn)這30的沒(méi)有收到的款項(xiàng),只看發(fā)票的多少
老師,甲方給我們代發(fā)工資了,這一塊怎么弄,就入賬分錄啥的
是的,和收款沒(méi)關(guān)系,只和你的收入有關(guān)。
甲方代付的工資,還是按照正常的工資計(jì)提,支付是吧
是的,你按正常的計(jì)提和發(fā)放就可以了。
可能有些工人的信息不全,就沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,這一塊怎么弄啊,如果一次勞務(wù)所得,稅率就比較高了
申報(bào)個(gè)稅只要身份證就行了呀,他們代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)和你申報(bào)也是一樣的。
代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票稅率是多少啊,一個(gè)人58000的勞務(wù)費(fèi),需要交多少個(gè)稅
一年在60000內(nèi)是不需要交稅的。