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請問老師,用友財務(wù)軟件的平時每月結(jié)轉(zhuǎn)時的操作步驟是什么?

2021-11-19 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-19 13:49

同學(xué),你好 先審核,再記賬,結(jié)轉(zhuǎn),然后審核記賬,結(jié)賬

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同學(xué),你好 先審核,再記賬,結(jié)轉(zhuǎn),然后審核記賬,結(jié)賬
2021-11-19
您好同學(xué),月末先做憑證,做完憑證,結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后點擊審核,然后結(jié)賬,
2021-10-04
同學(xué)您好,一般情況下每個模塊都是先審核單據(jù),再記賬結(jié)賬的
2021-03-20
同學(xué)你好 用友什么版本
2021-03-05
同學(xué)你好,結(jié)賬前需要對賬,具體做法如下: 1、固定資產(chǎn)與總賬核對。 2、應(yīng)收模塊與總賬核對。 3、應(yīng)付模塊與總賬核對。 4、存貨模塊與總賬核對。
2022-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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