你好,乙方的實收資本原值是50,按照他實際占比的錢。
假如A公司注冊資本100萬,甲實繳50萬占100%股權(quán)。融資加入了乙方1000萬,實繳50萬,資本公積950萬。 請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓時乙方的50%股權(quán)原值是50萬還是1000萬?
股東甲100%股份,認繳100萬,實到賬100萬,資產(chǎn)負債表上利潤負50萬,所有者權(quán)益總額50萬,現(xiàn)在甲將全部股份轉(zhuǎn)給乙,請問轉(zhuǎn)讓金額是100萬還是50萬???
公司(有限責(zé)任公司)注冊資本1000萬,做過一次股權(quán)變更,由原股東A變更為新股東BCDE,變更之前原股東A實繳資本金50萬,股權(quán)比例100%。變更后股權(quán)比例為B 50% C10% D15% E 25% 。涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)的印花稅計稅金額為原股東A 50萬,B股東50萬*50%,C股東50萬*10%,D股東50*15%,E股東50萬*25% 請問這樣處理對嗎
老師 公司注冊資金100萬 a股東實繳50萬 b股東實繳50萬,又投了50萬 a股東以75萬轉(zhuǎn)讓股權(quán),新股東的會計科目怎么記
A公司注冊資本3000萬,甲、乙股東分別實繳1500萬各占股50%,現(xiàn)A公司的凈資產(chǎn)5000萬,甲股東以2500萬購入乙股東的50%股權(quán)。那賬務(wù)處理是如下嗎? A公司: 借:實收資本-乙股東 1500 貸:實收資本-甲股東 1500
老師請問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個稅是正常按每月報嗎?
資產(chǎn)負債表金蝶系統(tǒng)自動生成了?這個利潤表生成后怎么就一個交印花稅的數(shù)字啊,其他數(shù)字填也沒有地方可填,請問怎么處理
您好老師,小規(guī)模企業(yè),二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 還是9000/1.03;計算不含稅金額
請問,資產(chǎn)負債表中,其他應(yīng)收款是負數(shù),可以嘛?
老師,我司預(yù)收了租客全年的租金,按季度開票給租客,那增值稅應(yīng)該怎么申報?
您好老師,我想問一下小規(guī)模納稅人季度銷售額沒有超過30萬,增值稅額計入營業(yè)外收入,那城建稅教育費附加,地方教育費附加還用計提嗎?
老師,瑞森的增值稅要交7萬多,但是我按照3%的稅負率,有一張抵扣的進項發(fā)票大概是11萬左右,我就沒有勾選。嗯,結(jié)果這個月繳稅是7萬多增值稅,我不知道老板能不能又擔(dān)心繳稅多了讓我再勾選起來。老師你說我勾還是不勾選。這11萬多的進項發(fā)票呢,這個瑞森增值稅我都已經(jīng)申報了,就差周一告訴老板的錢數(shù)是多少了?下個月還有累計大約4000多塊錢的出口退稅申報
老師我們公司購入收費系統(tǒng)是入管理費用還是入無形資產(chǎn) 科目,金額只有2499元。謝謝
老師,我們2024年計提了10000的房費,當(dāng)時沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費日期是2024年1月至12月的物業(yè)費,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
那他現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓這部分股權(quán),稅務(wù)要按凈資產(chǎn)份額算收入,這個資本公積的部分就在凈資產(chǎn)里???這樣交的稅就很多了
這個協(xié)議簽的就很乖,為什么他可以接受950的資本公積
我們都是這樣的,高薪技術(shù)企業(yè)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓按照收入扣除股權(quán)原值,這個原值就是投資的原值,但是你們這個差別太大了。
對呀,所以資本公積到底能不能算原值呢
可以從資本公積轉(zhuǎn)到實收資本,然后再股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
資本公積轉(zhuǎn)增股本也是要交稅的呀
那是公司交,也不是個人