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老師這個我要怎么錄期初,我感覺我錄的不對

老師這個我要怎么錄期初,我感覺我錄的不對
2021-11-19 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-19 10:50

同學(xué),您好: 您上面這個應(yīng)交印花稅明細(xì)賬2021年4月期末余額為19.2元,那么2021年5月期初余額為19.2元,也就是說4月份期末數(shù)額就是5月份期初數(shù)額,謝謝!如有問題我們繼續(xù)溝通!謝謝!

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快賬用戶4394 追問 2021-11-19 10:51

應(yīng)付職工薪酬需要錄借方和貸方么,還是直接錄期初就行

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快賬用戶4394 追問 2021-11-19 10:52

是應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-11-19 11:01

同學(xué),您好: 應(yīng)付職工薪酬正常做賬借貸方都要錄,錄應(yīng)付職工薪酬期初余額的數(shù)額為上月應(yīng)付職工薪酬的期末余額。 應(yīng)交稅費(fèi)也是要錄期初余額,金額也為上個月的期末余額。 備注:資產(chǎn),負(fù)債類科目都是需要錄期初余額的。謝謝! 祝您學(xué)習(xí)愉快!

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快賬用戶4394 追問 2021-11-19 11:02

老師這個怎么錄,我應(yīng)該怎么輸入

老師這個怎么錄,我應(yīng)該怎么輸入
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快賬用戶4394 追問 2021-11-19 11:02

怎么錄呀

怎么錄呀
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齊紅老師 解答 2021-11-19 11:53

同學(xué),您好: 上個圖片賬目是對著的呀,應(yīng)付賬款科目余額為0,您是說往哪里錄呢?如果是往第二張圖片中錄的話,根據(jù)您第一張圖片的信息,那么7月份應(yīng)付賬款期初余額為76400,貸方為-76400,那么期末余額就為0,您先看下,有問題我們再繼續(xù)溝通,謝謝!

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同學(xué),您好: 您上面這個應(yīng)交印花稅明細(xì)賬2021年4月期末余額為19.2元,那么2021年5月期初余額為19.2元,也就是說4月份期末數(shù)額就是5月份期初數(shù)額,謝謝!如有問題我們繼續(xù)溝通!謝謝!
2021-11-19
第一個錯了 借固定資產(chǎn)清理17450 累計折舊82550 貸固定資產(chǎn)100000
2021-05-11
您好,分錄是對的 應(yīng)付利息是應(yīng)該支付而未支付的利息,如1月產(chǎn)生利息,但未支付,那么就會計提“應(yīng)付利息”2月還的時候沖減“應(yīng)付利息” 而題中是本月支付本月利息,可以不通過“應(yīng)付利息”核算
2021-02-08
對的,是的,這個正確的
2023-06-21
對的 個稅屬于工資 從工資扣除來的
2020-12-29
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