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Q

對(duì)方給的發(fā)票和實(shí)際送貨單的金額不一致,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?如何做呢?

2021-11-19 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-19 09:46

同學(xué)你好!這個(gè)最好不要這樣的? ? ?這樣的話? ? 會(huì)引起稅務(wù)的懷疑的 如果實(shí)在不一致? ?按發(fā)票金額入賬的? ? 差額的部分? ? 記入其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款等的哦

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快賬用戶5781 追問(wèn) 2021-11-19 09:51

您的意思是說(shuō)送貨單金額大于發(fā)票金額的話,把送貨單大于的金額計(jì)入其他應(yīng)收款,那發(fā)票再補(bǔ)充差額嗎?如果對(duì)方就不給開(kāi)票了,這差額錢(qián)也不要了,那如果計(jì)入其他應(yīng)收款就一直掛著也不合適吧?

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齊紅老師 解答 2021-11-19 09:54

后期的話? ?如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? ?直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外的

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快賬用戶5781 追問(wèn) 2021-11-19 09:55

那就是說(shuō)計(jì)入其他營(yíng)業(yè)外支出唄,那這支出能稅前扣除嗎?還是說(shuō)匯算清繳也得調(diào)增呀?

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齊紅老師 解答 2021-11-19 09:56

這個(gè)的話? ?不能扣除的呀

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快賬用戶5781 追問(wèn) 2021-11-19 10:00

對(duì)方公司掛靠我們,那如果這樣的話對(duì)我們不利吧

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齊紅老師 解答 2021-11-19 10:01

這些的話? 當(dāng)然都是一致? ?規(guī)范? 才是最好的

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快賬用戶5781 追問(wèn) 2021-11-19 10:03

如果后期補(bǔ)票的話,我計(jì)入哪個(gè)科目呀?這是第一筆

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齊紅老師 解答 2021-11-19 10:04

能補(bǔ)票? ?先按有發(fā)票的金額記入? ?沒(méi)有的? 先計(jì)入其他應(yīng)收款呀 等補(bǔ)票了? 再?zèng)_減的

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快賬用戶5781 追問(wèn) 2021-11-19 10:04

工程施工類企業(yè),計(jì)入什么科目呢,以前沒(méi)掛賬過(guò)

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齊紅老師 解答 2021-11-19 10:05

這個(gè)可以先記入預(yù)付賬款的

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快賬用戶5781 追問(wèn) 2021-11-19 10:10

比如送貨單30萬(wàn),但是開(kāi)票25萬(wàn),我們也沒(méi)付30萬(wàn),只支付了25萬(wàn),那現(xiàn)在計(jì)入預(yù)付也不太合適吧,不知道計(jì)入哪個(gè)好了

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齊紅老師 解答 2021-11-19 10:12

這樣的話? 5萬(wàn)元? 不用單獨(dú)反映的? 后期有發(fā)票? ?再做的

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快賬用戶5781 追問(wèn) 2021-11-19 10:17

那就是這送貨單和發(fā)票的差額現(xiàn)在不用管,那萬(wàn)一時(shí)間長(zhǎng)了忘了咋辦,一般單獨(dú)用excel備忘記錄一下嗎?還是說(shuō)怎么記錄一下呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-19 18:39

這個(gè)的話? 可以在單位備查賬簿中登記一下的

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同學(xué)你好!這個(gè)最好不要這樣的? ? ?這樣的話? ? 會(huì)引起稅務(wù)的懷疑的 如果實(shí)在不一致? ?按發(fā)票金額入賬的? ? 差額的部分? ? 記入其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款等的哦
2021-11-19
你好,嗯嗯,送貨單就不能附在發(fā)票后面了
2020-09-08
同學(xué),你好 不可以的,送貨單內(nèi)容和發(fā)票內(nèi)容要一致的
2024-12-23
您好,這個(gè)是可以的,可以
2023-11-02
您好,可以的,只要后面總數(shù)對(duì)上就可以
2023-07-29
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