你好,填寫的是你們的分包金額,沒有的就是零。
建筑勞務(wù)清包工,外地跨區(qū)域施工,開具發(fā)票的金額和外經(jīng)證上面填寫的金額不一致,發(fā)票是898744,外經(jīng)證上面合同金額是898477,已經(jīng)根據(jù)外經(jīng)證上面的金額預(yù)繳過增值稅了,怎么辦?
小規(guī)??缡¢_的普票子超過減免,從外省交了增值,附稅,還有所得稅,請問報稅的時候有一個增值稅及附加稅費預(yù)繳怎么填,里面有4個欄目,銷售額,扣除金額填什么,預(yù)征率填什么,預(yù)征稅額填什么
外經(jīng)證報告后面的有個增值稅預(yù)繳表,扣除金額怎么填
老師,開了外經(jīng)證去預(yù)繳的增值稅及附加稅費預(yù)繳表里面的銷售額根據(jù)什么金額填呢?
老師請問一下,增值稅預(yù)繳申報,里面有一個銷售額,填寫發(fā)票含稅金嗎?還有一個扣除金額需要填寫什么?是成本嗎?
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費用扣除,實際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計入投資收益,怎么可能為0
計劃經(jīng)濟體制和市場經(jīng)濟體制,我記得財管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
老師,供應(yīng)商是個體經(jīng)營戶,發(fā)貨是這家個體經(jīng)營部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商的名稱,應(yīng)該掛哪個?
老師,麻煩看一下計算分析題第2題的第(2)問,明明是總額法,我的答案是錯的嗎?
老師,新股東入股10萬,資金股10%,技術(shù)股5%,這是啥意思?。?/p>
分包的話 我們也是屬于銷售方嗎
你好,分包款是你們分包給別人的。
我們幾百萬的合同,預(yù)繳是不是得好幾萬了
一般納稅人還是小規(guī)模的。
一般計稅還是簡易計稅的?
一般,默認的一般計稅
收入減去分包款)除以1.09乘以2%。 增值稅
我們這個默認的是0.03啊
你好在哪里?默認的是3%。
幫忙看下,謝謝
這里的稅率你可以自己選擇。
只有一個
找一下你稅務(wù)局或者是項目所在區(qū)稅務(wù)局。
看一下那里都是個白色的,應(yīng)該可以修改的。
我是不是要把報告提交掉
這幾個我先填中間的報告,然后填下面的申報就可以了嗎
提交不了的,你提交的話就多交了稅款。
那怎么弄
找你稅務(wù)局問一下的。問一下他的預(yù)繳申報表的稅率為什么選擇不了?
嗯,會不會是我外經(jīng)證沒上傳
還有如果我下個月申報的話,會不會同時抵減呢
意思不太清楚,不太了解,我們這邊都是可以修改的。