同學(xué),你好,手機(jī)回答,公式如下 (408321/1.09*0.09—4056.45)*1.12+408321/1.09*0.06%+408321*0.05%
建筑施工企業(yè)一般利潤做到幾個點(diǎn),我門公司掛靠別人公司,綜合稅率居然收到了14個點(diǎn),本來增值稅9個點(diǎn),增值稅附加也是一個點(diǎn)而已,企業(yè)所得稅按10個點(diǎn)的利潤交足25%稅率,也沒有要交14個點(diǎn)那么高啊,我這樣考慮對嗎老師,我怎么算才知道它收的掛靠的稅合不合理,另外他還收2%管理費(fèi)
老師,企業(yè)有掛靠別家公司做一些事物。企業(yè)所得稅稅率是按照2%,增值稅是9%,附加稅12%,水利基金0.05%,印花稅0.06%,如今收到408321的款項(xiàng),她給出的所得稅:8166.42,稅費(fèi):33646.04(進(jìn)項(xiàng)稅:4056.44)??晌宜阆聛矶愘M(fèi)怎么都算不到她這個數(shù)字,求解@江老師
企業(yè)掛靠其他公司收到貨款408321,掛靠公司企業(yè)所得稅按照2% 核算,增值稅9%,附加稅12%,水利基金0.06%,印花稅0.05%,得知有4056.44進(jìn)項(xiàng)稅。掛靠會計(jì)核算出稅費(fèi):33646.5。稅費(fèi)有點(diǎn)出入,想請老師教導(dǎo)核算
老師,請問我掛靠了一家建筑公司,讓掛靠公司開了200萬的銷項(xiàng)發(fā)票,款也到了,本月我支付貨款共計(jì)1894645元,我自己拿現(xiàn)金在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳了2%的增值稅36697.25元,附加稅3669.73元,企業(yè)所得稅3669.72 掛靠公司收取管理費(fèi)1.2%,所得稅2%,附加稅10%,印花稅0.06%,水利基金0.07% 請問如何計(jì)算該掛靠公司所扣的管理費(fèi)和稅金? 計(jì)算公式和解題步驟及所得金額給我說一下
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項(xiàng)目資質(zhì)不達(dá)標(biāo),所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項(xiàng)目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時要扣除管理費(fèi),如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計(jì)她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項(xiàng)目,按照項(xiàng)目開給被掛靠方多少銷項(xiàng)與實(shí)際項(xiàng)目成本進(jìn)項(xiàng)抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項(xiàng)目單獨(dú)要計(jì)算出需要承擔(dān)的增值稅,先不說她這種計(jì)算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
今年中級什么時候報名?
老師有人說對方是個體戶,不方便開發(fā)票,這句話對嗎?個體戶也可以自己在稅務(wù)局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計(jì)入房子的初始成本嗎?
請問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認(rèn)為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
老師*1.12怎樣理解?
理解了,謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的
老師,同樣的收入金額,掛靠會計(jì)說進(jìn)項(xiàng)稅:2519.52,但是她核算稅費(fèi)是:25306.29。按道理不應(yīng)該????
同學(xué),你好,不要碰雙方金額,讓對方告訴你明確的計(jì)算過程
老師我沒有碰,就是領(lǐng)導(dǎo)讓對賬。我剛來這邊公司,今天我在沒有完全弄清楚的情況下,沒有和那邊會計(jì)對賬。就是拍了那邊會計(jì)的核算數(shù)字,就計(jì)算過程我自己算的過程中印花稅按照不含稅計(jì)算了,所以有點(diǎn)問題。才提出疑問的老師,您有沒有什么建議呢
作為我們來說抵扣的稅款,可以看做收入嗎
同學(xué),你好,印花稅金額有時會剩以2,還包括了采購合同,問題到也不大,沒多少錢
乘以2,我剛接觸這塊還不太明白。老師可以用數(shù)字說明一下嗎?
同學(xué),你好,印花稅是購銷合同的萬分之三,銷售合同無意義,一般要采購物資啥的有采購合同吧,也要交印花稅
萬分應(yīng)該是綜合考慮了吧