你好不太合理啊,你長期給他零申報(bào)也不合理,他又不是你單位的職工,你還給人家零申報(bào)。

老師請問一下關(guān)于個(gè)人買社保的,這個(gè)人原一直在一家公司上班有購買社保和發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅的。后來在2020年他自己開了一家公司,但社保還是一直在上家公司購買和發(fā)工資的因他到現(xiàn)在還在那家公司上班的?,F(xiàn)在又因某些原因他的社保要單獨(dú)轉(zhuǎn)到第三家公司購買,只購買社保而已,請問這樣購買社保對這個(gè)人有什么不良影響嗎?
你好,想問一下老師,如果有一個(gè)人,他與入職的公司有合作關(guān)系,但他在其他公司買社保了,入職公司主要是為了出差時(shí)報(bào)銷方便。但這個(gè)人不發(fā)工資,那這樣,合理的嗎?有沒相關(guān)部門會查這些?
老師,你好,我們是這個(gè)情況,你給我們看看,我們怎么辦好,我們在甲公司任職,領(lǐng)導(dǎo)們掛職甲公司,但是他們沒有工資,我個(gè)稅系統(tǒng)上報(bào)的名字是幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo),都是0申報(bào),我做的幾個(gè)月賬沒有工資分錄,然后我們公司我和一個(gè)同事的工資是乙公司發(fā),乙公司不是勞務(wù)派遣公司,甲和乙沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系,但有業(yè)務(wù)合作,我們這個(gè)情況,我想問幾個(gè)問題,第一,我賬上一直沒有做工資的分錄是否合規(guī),第二,我個(gè)稅系統(tǒng)上報(bào)的2個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的工資,一直0收入,因?yàn)樗麄兪菕炻?,沒有工資,是否合理合規(guī),第三,我們工資由乙公司發(fā),如果下個(gè)月,乙給我們發(fā)工資了,我要在賬上做工資賬嗎?
老師?請問有一家公司的法人要來我們公司上班,入職后社保在我們公司買,然后那個(gè)公司就他一個(gè)人,想問下到時(shí)候我們公司給他發(fā)工資,那他自已的公司還可以給他發(fā)工資嗎?這樣會不會有什么風(fēng)險(xiǎn) ?
老師你好,我想請教一下,我們有個(gè)會計(jì)是在我們這里做兼職會計(jì),但他在別的公司有交社保及算工資了,兼職我們這里的話是每個(gè)月2000元, 這樣的話為了給他發(fā)工資,我要怎么報(bào)稅呢,申報(bào)個(gè)稅這些怎么操作呢
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買啊?
老師,這種個(gè)人開發(fā)票,代扣代繳個(gè)人所得稅,繳納的稅款,參不參與個(gè)人年收入不超過6萬就退稅?
如何每天核對吧臺酒水銷售情況
無票收入,和開發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的


不申報(bào)個(gè)稅的話,他的差旅費(fèi)沒法正常做。
那如果這樣操作了,會有什么部門查嗎
你好稅務(wù)局管理這個(gè)的。
如果查賬的話,查到有風(fēng)險(xiǎn)。
主要風(fēng)險(xiǎn)是在?是不是應(yīng)該起碼發(fā)最低工資標(biāo)準(zhǔn)才合理?
還有,不申報(bào)個(gè)稅的話,他的差旅費(fèi)沒法正常做。這個(gè)是什么意思?這人在其他公司有入職收工資的哦
差旅費(fèi)全額抵扣增值稅和所得稅。我是招待費(fèi)的話,他抵扣不了增值稅,企業(yè)所得稅按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五抵扣,也就是你多抵扣了增值稅和所得稅。
不屬于你單位的職工,做不了差旅費(fèi)的意思。
是入職公司的,只是沒有收工資,就報(bào)費(fèi)用
你好,是你單位的職工,你們?yōu)槭裁床话l(fā)工資,你怎么解釋?
他一邊說是自己的職工,一邊還不發(fā)工資,除非是法人。
差旅費(fèi)全額抵扣增值稅和所得稅。我是招待費(fèi)的話,他抵扣不了增值稅,企業(yè)所得稅按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五抵扣,也就是你多抵扣了增值稅和所得稅。這話我不太理解,老師能更清楚說一下嗎
哪一句話沒有理解?差旅費(fèi)你是不是全部都抵扣了所得稅?
這說了好幾句話,那你哪一句沒有聽懂?
是專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)才能抵的嗎?還有,這個(gè)沒收工資關(guān)這些稅方面的嗎
車票的現(xiàn)在沒有專票都可以抵扣,旅客服務(wù)19年四月份不就可以抵扣了。
還是未明這個(gè)與人員入職公司不收工資有什么關(guān)聯(lián)?
不是你單位的職工能去出差嘛,就像我不是你單位的主人,我為什么要給你們單位去出差?