 
                            您好。沒(méi)有給對(duì)方付款,就掛著可以的。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問(wèn)老師,遇到一個(gè)公司有這種情況,之前的會(huì)計(jì)可能是為了多做成本,有拿票報(bào)賬計(jì)入費(fèi)用但是沒(méi)有付款的情況,都掛在其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在掛了好幾年了,這筆費(fèi)用該怎么處理呢
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn),但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說(shuō)一借一貸就沒(méi)有了,怎么會(huì)一直掛在賬上,但實(shí)際沒(méi)有這么多錢呢?是沒(méi)轉(zhuǎn)收入嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司的費(fèi)用報(bào)銷一直都是掛的其他應(yīng)付款-陳總,但是現(xiàn)在掛了有100多萬(wàn)了,怎么辦呢?
老師您好!我是分公司,現(xiàn)在因虧損已經(jīng)關(guān)停,老板準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在的問(wèn)題是其他應(yīng)付款掛賬有170多萬(wàn),其中有掛總公司十幾萬(wàn),掛總公司法人100多萬(wàn),還有其他股東個(gè)人掛賬,公司注銷這些其他應(yīng)付款掛賬該怎么處理呢?
老師你好請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在這家餐飲公司要辦理注銷,我看2023年12月的利潤(rùn)表是虧損-100多萬(wàn),但賬上其他應(yīng)收款借方有100多萬(wàn)掛賬,其他應(yīng)付款貸方有400多萬(wàn)掛賬的,這種是否存在隱藏收入或者視同股東分紅的情況存在嗎? 應(yīng)收賬款借方有210多萬(wàn)掛賬,應(yīng)付賬款貸方有180多萬(wàn)掛賬,這些是否都要全部清0才可以辦理注銷嗎?
 
                老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄咋寫,進(jìn)項(xiàng)50000.銷項(xiàng)10000的科目余額,月底如果沖她兩個(gè)。
小規(guī)模納稅人開(kāi)具專票普票價(jià)稅分離嗎?自身可以抵扣嗎?
老師好!公司購(gòu)買的商務(wù)車65萬(wàn)折舊幾年
建筑公司,異地項(xiàng)目交環(huán)保稅,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是按照合同的起始期間和合同面積申報(bào)的嗎?請(qǐng)問(wèn)這樣申報(bào)了一次,以后每個(gè)季度都要申報(bào)納稅?還是一個(gè)合同只需要申報(bào)一次環(huán)保稅就行?
公司4月份購(gòu)入人臉識(shí)別機(jī)連同材料一起入庫(kù)了,現(xiàn)在進(jìn)行了退路處理,重新入固定資產(chǎn),我新增固定資產(chǎn)的卡片使用日期放在25年4月,入賬日期怎么填?能寫成202504月嗎?那中間已經(jīng)計(jì)提了的折舊沒(méi)有算在賬上,咋辦?這個(gè)具體賬務(wù)流程咋做?
老師,您好,我們是物業(yè)公司,電梯壞了,申請(qǐng)了房屋維修基金款,合同金額78200元,給電梯公司開(kāi)具發(fā)票70480元,維修基金款實(shí)際到賬金額70240元,與發(fā)票金額差了240元,(240元為舊物殘值費(fèi)),我該怎么寫分錄?
老師,運(yùn)輸行業(yè)購(gòu)買的大車用的天然氣直接記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?能入庫(kù)存商品嗎
電商會(huì)計(jì)小白一枚。請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶注冊(cè)店鋪月年?duì)I收超過(guò)200萬(wàn)需要繳納哪些稅?繳納多少,個(gè)體戶給客戶開(kāi)發(fā)票如何開(kāi)具,
#提問(wèn) 老師:請(qǐng)把工資個(gè)人所得稅的累進(jìn)表發(fā)給我下。謝謝
我單位去年9月收到一張普票,已入賬。現(xiàn)在想沖銷后重開(kāi)專票,可不可以呢,謝謝。


這個(gè)帳總是這樣掛著不好吧?要怎么操作好?老師
把錢支付給對(duì)方就可以了。
一次性支付不能超過(guò)5萬(wàn)吧?老師
可以超過(guò)五萬(wàn) 可以超過(guò)五萬(wàn)元,一般會(huì)讓你上傳說(shuō)明。