同學(xué),您好,按開票的七萬(wàn)確認(rèn)收入和交稅就可以了。
老師,是這樣的,我們公司和勞務(wù)公司簽訂了一年的合同,服務(wù)期限從2019年7月份到今年的6月份,然后七月份他們就給我們開了一年總金額的發(fā)票9萬(wàn),我們也付款了,這個(gè)90萬(wàn)我們可以一次性入成本費(fèi)用嗎?
老師好!我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù),是一項(xiàng)工程,對(duì)方預(yù)付工程款時(shí),要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%,稅款約7萬(wàn)元,到了8月工程已經(jīng)交付,但是對(duì)方不驗(yàn)收,并以工程晚交了五天為理由,拒絕付款,并退還7月開具的發(fā)票,現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票,是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎?還是要填寫什么信息表?那這個(gè)已經(jīng)繳納的7萬(wàn)的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎?具體如何操作?
建筑行業(yè),7月一項(xiàng)政府項(xiàng)目開票收入4000萬(wàn)元,但是遇到了新疆疫情,延期3個(gè)月開工,發(fā)包方開具了工程延期證明,所以至今未產(chǎn)生施工成本,8月已繳納增值稅稅金180多萬(wàn),現(xiàn)在馬上面臨上千萬(wàn)的預(yù)交所得稅,請(qǐng)問怎樣處理更合適?申請(qǐng)延期納稅是不是可行?如果可以,具體怎么操作?
老師,接了一個(gè)小工程,7萬(wàn)多,政府項(xiàng)目結(jié)算說明書書上寫明只付7萬(wàn),我們開的發(fā)票也是7萬(wàn)。所以我的收入也是七萬(wàn)了吧?按七萬(wàn)繳納稅款就可以了嗎?
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
員工個(gè)人開個(gè)體戶,所在的公司查得到嗎
紅沖發(fā)票這兩個(gè)編碼是不是應(yīng)該是一致的?
固定資產(chǎn)核銷,沒有發(fā)生費(fèi)用,具體賬務(wù)怎么做
老師你好,想問一下那個(gè)公司統(tǒng)一為員工中午免費(fèi)訂的那個(gè)盒飯嗯,已經(jīng)開了發(fā)票了,那個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,納稅申報(bào)表首頁(yè)指的是什么?
結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅用哪個(gè)科目查詢結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字?
一般納稅人養(yǎng)殖公司提供技術(shù)服務(wù),開票稅率是多少
老師,注會(huì)財(cái)管考試,我就列算式,沒有文件解釋可以嗎?最后結(jié)果算對(duì),這樣會(huì)扣分嗎
電子稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)稅額和賬面的進(jìn)項(xiàng)稅額不符怎么找差錯(cuò)
行政單位會(huì)計(jì)記錄中,2024年的賬目記錯(cuò)了二級(jí)項(xiàng)目,金額正確,2025年會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正應(yīng)該怎么做
那我需要繳納什么稅呢
是一般納稅人還是小規(guī)模了?開的是專票還是普票。
小規(guī)模納稅人
政府部門開的普票
季度不超過45萬(wàn)不需要交增值稅,如果你有相關(guān)的成本70000,企業(yè)所得稅也不用交。
印花稅不用交嗎?
這個(gè)需要交,這些是小稅種,就幾十塊錢。
這個(gè)印花稅也是按季度繳納嗎?
可以按季,也可以按月,上面可以選的,看你方便了。