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某企業(yè)為專門從事銷售商品的商貿(mào)業(yè)增值稅-般納稅人企業(yè),2021. 12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1)銷售商品取得收入103960元,開具增值稅專用發(fā)票,價稅合計103960 元;2)購進經(jīng)營用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計23000元,已認(rèn)證;3)接受A公司提供的廣告設(shè)計服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計21200元,已認(rèn)證;4)接受B公司提供的運輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計9600元,已認(rèn)證;5)取得金稅盤技術(shù)服務(wù)費發(fā)票金額280元,上期期末留抵360元。要求:假設(shè)對方單位皆為一般納稅人企業(yè),計算本期銷項稅額、進項稅額、本期應(yīng)交增值稅及附稅。

2021-11-17 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-17 22:28

您好 本期銷項稅額=103960/1.13*0.13=11960 進項稅額=23000/1.13*0.13%2B21200/1.06*0.06%2B9600/1.09*0.09=4638.68 本期應(yīng)交增值稅=11960-4638.68-360-280=6681.32 城建稅6681.32*0.07=467.69 教育費附加6681.32*0.03=200.44 地方教育費附加6681.32*0.02=133.63

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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