可以的,娛樂服務可以計入招待費,只是不能抵扣進項

老師,您好,稅法上業(yè)務招待費是不能用于抵扣進項稅的(用于簡易計稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費 非正常損失,貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計入業(yè)務招待費的。請問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進項可以抵扣的。請問老師能仔細講解我說的這兩個業(yè)務有什么區(qū)別嗎?
請問下老師同學們,項目上報過來的招待費里有張歌舞廳的娛樂服務發(fā)票,現(xiàn)在娛樂服務可以計入招待費了嗎?
民間非營利組織,軟件產(chǎn)品自主研發(fā)多用于人員成本,往外賣的話,對方要求開專票13%點,缺少可抵扣的進項發(fā)票,是否等同于虛開?或者是否可以找其他專用發(fā)票來抵就行不用是我開出去的軟件相關類的專票進項?這是兩個問題哦,請不要答非所問哦?娜娜呢52023-06-2011:54發(fā)布97次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你銷售軟件一般納稅人就是13%的稅率這個沒有虛開發(fā)票辦公費的也可以只要不是福利費,招待費,貸款服務,娛樂服務都可以抵扣費用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:56那這樣不找成本的話,就等同于純利潤?有稅務風險嗎?
老師,公司在商場買了購物卡準備給客戶,但商場給開的發(fā)票:項目欄里是預付卡,稅率欄里是不征稅,請問這張票我可以做業(yè)務招待費嗎?還是需要找商場換有稅率的票入賬?
老師,請問一下,公司收到娛樂發(fā)票,足浴城的,這個可以入賬嗎?是做業(yè)務招待費,在所得稅上有限額扣除,還是全額不能扣除?
一般納稅人,開的普通發(fā)票是怎么交稅的。
老師,稅務系統(tǒng)有需要退稅的金額,我就辦理了先退后抵的業(yè)務,錢未退到公司賬戶直接抵企業(yè)所得稅,如何做賬呢?
支付的標書費,沒有發(fā)票應該怎么做賬?
我在重慶注冊的小規(guī)模納稅人,0申報,25年十月份的 我現(xiàn)在25年11月14日進去電子稅務局里面,待辦事項 ,什么也沒顯示,是這月電子稅務局什么都不用申報嗎?
計提工資與實際發(fā)放時,相差0.01元,這0.01元怎么調整?謝謝!怎么做分錄!
老師,我公司是施工方,對方總包方他要替我們發(fā)農民工工資,那工程款開票我就減掉這部分工資,工資這部分不用開發(fā)票?
老師請問一下,農業(yè)專業(yè)合作社收到社員的農產(chǎn)品是免稅的是嗎,應該開什么票據(jù),然后銷售出去怎么開具發(fā)票,也是免稅的嗎
你好老師,請問企業(yè)內部的逆流順流業(yè)務都需開票嗎?按照正常業(yè)務那樣開票?
老師,請問個稅申報表里的第23行累計減除費用的公式是跟哪幾行有關聯(lián),具體計算過程是什么樣的?
中標的合同對方審批中,已經(jīng)生產(chǎn)快兩年了,每個月都有發(fā)貨,我們的單價按照中標合同走的,但是對方以合同流程沒走完一直不對賬結算,我要不要確認收入入賬