可以的,娛樂服務(wù)可以計(jì)入招待費(fèi),只是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,您好,稅法上業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的(用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi) 非正常損失,貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù) 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。請問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。請問老師能仔細(xì)講解我說的這兩個(gè)業(yè)務(wù)有什么區(qū)別嗎?
請問下老師同學(xué)們,項(xiàng)目上報(bào)過來的招待費(fèi)里有張歌舞廳的娛樂服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在娛樂服務(wù)可以計(jì)入招待費(fèi)了嗎?
民間非營利組織,軟件產(chǎn)品自主研發(fā)多用于人員成本,往外賣的話,對方要求開專票13%點(diǎn),缺少可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是否等同于虛開?或者是否可以找其他專用發(fā)票來抵就行不用是我開出去的軟件相關(guān)類的專票進(jìn)項(xiàng)?這是兩個(gè)問題哦,請不要答非所問哦?娜娜呢52023-06-2011:54發(fā)布97次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你銷售軟件一般納稅人就是13%的稅率這個(gè)沒有虛開發(fā)票辦公費(fèi)的也可以只要不是福利費(fèi),招待費(fèi),貸款服務(wù),娛樂服務(wù)都可以抵扣費(fèi)用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:56那這樣不找成本的話,就等同于純利潤?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,公司在商場買了購物卡準(zhǔn)備給客戶,但商場給開的發(fā)票:項(xiàng)目欄里是預(yù)付卡,稅率欄里是不征稅,請問這張票我可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還是需要找商場換有稅率的票入賬?
老師,請問一下,公司收到娛樂發(fā)票,足浴城的,這個(gè)可以入賬嗎?是做業(yè)務(wù)招待費(fèi),在所得稅上有限額扣除,還是全額不能扣除?
老師,我之前給客戶開具的發(fā)票其中某幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤,要求對這幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤的改掉,因?yàn)槭侵霸路荩淮_定對方有沒有抵扣,抵扣或者未抵扣的情況,能單獨(dú)紅沖之前幾個(gè)月份這單獨(dú)幾個(gè)錯(cuò)誤的嗎
請問以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬的時(shí)候入錯(cuò)了,入成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
應(yīng)收賬款,對方發(fā)票已開,錢票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
工商年報(bào)中工資支總額怎么填寫
初級會計(jì)證如何郵寄領(lǐng)取
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營水泥制品,目前同時(shí)談了兩個(gè)國營企業(yè)的業(yè)務(wù),其中一家要求開具3%的簡易計(jì)稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計(jì)稅發(fā)票,請問公司應(yīng)該如何處理?謝謝
請問用13-3期的系數(shù)算完了,現(xiàn)值折到那個(gè)時(shí)點(diǎn)了?
一般納稅人收到1%的專用發(fā)票可以抵扣嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂供應(yīng)蔬菜和肉的。昨天我們老板問我利潤點(diǎn)和虧損點(diǎn)。我該從哪里入手?
我是一家企業(yè),企業(yè)廠房被拆遷,取得回遷的房屋補(bǔ)償,那么我這個(gè)拆遷收到的房屋補(bǔ)償要交什么稅嗎?