你好同學(xué),如果工資沒(méi)有發(fā),可以記到其他應(yīng)付款。
老師,你好!有一筆業(yè)務(wù)是這樣,上個(gè)月我記了一筆工人預(yù)支,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這個(gè)月直接從那工資扣掉,但是沒(méi)有記賬,現(xiàn)在可不可以這樣。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 工人發(fā)工資,我是歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
老師您好,我這個(gè)月發(fā)工資,其中有一個(gè)員工的工資沒(méi)有發(fā),這種的我就直接做到貸方其他應(yīng)收款了,這樣合適不
老師您好,我這個(gè)月扣了一個(gè)員工一般的工資沒(méi)有發(fā),老板說(shuō)后面再給,然后我掛了其他應(yīng)收款,因?yàn)檫@個(gè)員工之前有報(bào)銷(xiāo)還有借款之類(lèi)的我都掛了其他應(yīng)收款,這種行不行,還是扣的工資我掛成其他應(yīng)付款
老師,我們發(fā)放工資,有一個(gè)員工沒(méi)有發(fā),等下個(gè)月再發(fā),我能不能,發(fā)放時(shí)把計(jì)提的應(yīng)付工資金額全部沖完,在貸方其他應(yīng)付款員工名字,再發(fā)這個(gè)員工工資我就直接其他應(yīng)付款貸銀行存款
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們公司有幾個(gè)掛證人員,當(dāng)時(shí)給這些人付掛證費(fèi)的時(shí)候做了借:其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒(méi)有開(kāi)成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務(wù)成本-工資。貸:其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在有幾個(gè)人員掛證到期了,然后我當(dāng)時(shí)沒(méi)有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額,也就是我算的時(shí)候少算了,沒(méi)有沖完,我現(xiàn)在這個(gè)余額怎么調(diào)整合適呢老師
會(huì)計(jì)憑證強(qiáng)制全面電子化么?
老師 我之前月份會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)該是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 寫(xiě)成了 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了 而且也結(jié)賬了 怎么解決呢,現(xiàn)在是不怎么用應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了是嗎,我給記串了 計(jì)入了 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了 怎么解決?
老師,請(qǐng)問(wèn)外包人員的差旅可以在本公司報(bào)銷(xiāo)嗎
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師好,我想問(wèn)下我們公司在咸魚(yú)是賣(mài)出來(lái)了不使用的循環(huán)風(fēng)扇應(yīng)該記什么科目
老師,我們是建筑公司,有個(gè)工人是勞務(wù)派遣過(guò)來(lái)的,他跟勞務(wù)公司簽訂的是勞動(dòng)合同,我們跟勞務(wù)公司簽訂的是勞務(wù)分包合同,那這個(gè)工人和我們簽訂的是勞務(wù)派遣協(xié)議嗎?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)二手車(chē)交易發(fā)票可以作為所得稅稅前扣除憑證嗎?
老師,認(rèn)繳出資額是2025年12月31日,是一定要在當(dāng)天12月31日轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)?還是12月31日之前都可以呀?
納稅滯納金未調(diào)增 風(fēng)險(xiǎn)反饋。說(shuō)明需要怎么寫(xiě)啊 企業(yè)是虧損沒(méi)有稅款需要補(bǔ)交
請(qǐng)問(wèn)公司付的融資擔(dān)保證放什么科目里?
那如果做到其他應(yīng)收款是不是不合適呢
是的,因?yàn)槟闶乔穯T工的工資,所以不應(yīng)該做到其他應(yīng)收款。