你好!如果你是當(dāng)月發(fā)生的,你借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 40000 就可以了。

購(gòu)買(mǎi)了6萬(wàn)的酒,開(kāi)了專(zhuān)票。發(fā)了4萬(wàn)的貨。后來(lái)退回2萬(wàn),又開(kāi)了紅字發(fā)票2萬(wàn)。怎么做賬
老師,已抵扣的專(zhuān)票怎么開(kāi)紅字發(fā)票?我們是購(gòu)買(mǎi)方,本來(lái)是2萬(wàn)的保險(xiǎn)發(fā)票,需要退回1萬(wàn)
上月開(kāi)了一張5萬(wàn)的專(zhuān)票,本月發(fā)生了2萬(wàn)的退貨,就是數(shù)量訂多了需要原價(jià)退回,這個(gè)2萬(wàn)可以單獨(dú)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
客戶(hù)拿了10萬(wàn)的貨,票開(kāi)了10萬(wàn),款也打了10.現(xiàn)在要退回2萬(wàn)的貨,我們要退2萬(wàn)的錢(qián)。之前的票客戶(hù)已抵扣。這票我要怎么開(kāi)。是直接開(kāi)紅字,還是讓客戶(hù)把所有的票退回我紅沖,再重新開(kāi)
老師,客戶(hù)10月進(jìn)貨3萬(wàn),我們給他開(kāi)了3萬(wàn)的專(zhuān)票,11月退貨2萬(wàn),我們是紅沖3萬(wàn)發(fā)票,又開(kāi)了1萬(wàn)的專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)10月已經(jīng)給客戶(hù)3萬(wàn)的專(zhuān)票第二聯(lián)第三聯(lián)問(wèn)客戶(hù)要回來(lái)嗎
你好老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模一人有限公司,想變更成一般人公司和變更法人,可以嗎,需要怎么辦理,先辦理哪個(gè),能在網(wǎng)上辦理嗎?
賓館性質(zhì)的單位收到客戶(hù)預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開(kāi)增值稅票但尚未消費(fèi),收款開(kāi)票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?
勞務(wù)?比如說(shuō)是對(duì)方教授去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,然后比如說(shuō)3000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬,稅率是440元,他實(shí)際到手是2560?那么這個(gè)440可以我們寵物協(xié)會(huì)出這個(gè)稅率嗎?還是給對(duì)方教師3000元,
老師你好,勞務(wù)公司未繳納工傷險(xiǎn),發(fā)生工傷賠償時(shí)賬務(wù)上如何處理?
想要一份建設(shè)工程竣工決算書(shū)模板
分公司不獨(dú)立核算的,分公司員工的報(bào)銷(xiāo)可以從總公司的公賬報(bào)嗎
老師,無(wú)工會(huì)組織,單位有兩個(gè)賬戶(hù),需要把主賬戶(hù)的一部分錢(qián)提取轉(zhuǎn)入另一個(gè)賬戶(hù),用于工會(huì)支出,分錄怎么做?謝謝
老師你好,公司用的純凈水計(jì)入什么科目?
比方說(shuō)我現(xiàn)在收到一張勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅。是今天剛開(kāi)出來(lái)的。那么是不是今天就可以在電腦上面代扣代繳了,還是要到次月?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果員工是計(jì)件工資的話(huà), 上班時(shí)間超過(guò)法定時(shí)間會(huì)不會(huì)不合理


是跨月的,當(dāng)初收到6萬(wàn)的發(fā)票,款也付了6萬(wàn),做了管理費(fèi)用招待費(fèi)。后來(lái)發(fā)貨只給發(fā)了4萬(wàn)的。給開(kāi)了紅字發(fā)票
你好!你買(mǎi)來(lái)是做招待費(fèi)的。 可以借管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)6 貸銀行存款6萬(wàn) 然后沖減,借其他應(yīng)收款2萬(wàn) 貸管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)2
收到發(fā)票了,做的管理費(fèi)用紅字進(jìn)項(xiàng)稅紅字,貸的其他應(yīng)收款紅字
你好!可以的。這樣效果是一樣的
謝謝老師。收到退款了,就借銀存,借其他應(yīng)收紅字唄
你好!是的。就是這樣了