1、首先是確認需要退稅的企業(yè)是否符合退稅的資質(zhì)。 A、一般納稅人并辦理出口退(免)稅資格認定 B、取得海關(guān)出口貨物報關(guān)單 C、在退(免)稅申報期截止之日內(nèi)收匯 2、企業(yè)和商品的備案 3、推送退稅訂單 4、獲取報關(guān)單 5、辦理退稅
出口退稅的流程有什么?具體操作程序
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進出口退稅是怎么操作的 具體流程
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項發(fā)票,是我們當(dāng)時稅率開錯了,把應(yīng)稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報表的時候,因為我們涉及到蔬菜肉蛋的減免那一張報表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因為4月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個員工他的繳費基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個人部分的
想問下,貿(mào)易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個個錄明細嗎?這樣太難統(tǒng)計了,有簡單的辦法嗎?
老師,我們是賣扎頭發(fā)的小飾品的,價格也就一兩塊,但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會有發(fā)錯貨的情況,這部分發(fā)出去了基本上也不會退回,發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計明細就太麻煩了,預(yù)計發(fā)貨損耗在10%,這部分損耗應(yīng)該怎么處理比較合適呢
B公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7 進銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65.附加稅1023.31 請問最后B 公司的利潤是多少
老師你好,我們公司和供貨商23年簽的合同,23年也給我們送貨了,但是在24年2月才給我們開票,發(fā)票開具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計,這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎
這種情況怎么申報?。?/p>
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費,有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師好:請問上月收到一筆銀行匯票,當(dāng)時不知道是銀行匯票就入賬了,掛的是匯票那家名頭(在其他應(yīng)收款貸方),老師我怎么才能調(diào)的正確的這家呢?
現(xiàn)在已經(jīng)下載了報關(guān)單 下面該怎么操作
在出口退稅系統(tǒng)里申報 然后收匯之后就可以報稅
收匯之后就可以申報退稅
發(fā)票還沒有開
現(xiàn)在是生成了報關(guān)單 然后發(fā)送給稅務(wù)局
你收匯之后再開也可以的
老師 我們四月份收到了部分貨款 8月份出口的 尾款是9月份進來的 已經(jīng)收匯 未結(jié)匯 發(fā)票11月份開可以嗎
同學(xué)你好 這個可以開的哦
那這個月將發(fā)票開好之后還需要做別的什么處理嗎?
同學(xué)你好 不需要 只要申報退稅就行
是不是等到下個月再申報???
申報的時候是將電子口岸里面的什么下載到電子稅務(wù)局啊?
嗯 2.這個說的是報關(guān)單
收匯有沒有時間限定???
這個一般沒有的哦
那開票有時間限制嗎?
這個銷項發(fā)票一般是出口當(dāng)月
有截止時間嗎?
同學(xué)你好 這個就是出口當(dāng)月
老師 我們既有內(nèi)銷又有外銷 外銷進項發(fā)票是不是可以抵減內(nèi)銷啊
同學(xué)你好 這個不可以的哦