不管什么業(yè)務(wù)的都不允許抵扣。
餐飲一般納稅人,開的專票可以抵扣嗎,餐飲可以開什么樣的專票能給對(duì)方抵扣呢
請問,小規(guī)模納稅人收到一般納稅人開的專票,不可以抵扣嗎?小規(guī)模納稅人開專票給一般納稅人,一般納稅人可以抵扣,對(duì)嗎?
請問一般納稅人收到開的餐費(fèi)的專票可以抵扣嗎
請問一般納稅人公司會(huì)議用餐的餐費(fèi)取得專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,請問一般納稅人企業(yè),收到對(duì)方開的物業(yè)費(fèi)專票可以抵扣嗎?
比如說一級(jí)科目編碼是2201,那二級(jí)科目就是220101,220102,220103嗎
請問一下哪位大神老師,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,顯示是負(fù)數(shù),一直沒收入這樣申報(bào)有沒有什么問題?
老師B為什么不對(duì)是因?yàn)樗袡?quán)沒有轉(zhuǎn)移嗎?成本費(fèi)用不能扣除
其它應(yīng)付款在貸方,當(dāng)時(shí)是為了做流水,掛了很大一筆數(shù)字,我現(xiàn)在要怎樣寫會(huì)計(jì)分錄消掉這個(gè)科目?沒有開過發(fā)票的。
老師,欠員工去年工資105000元今年發(fā)放了,但是去年個(gè)稅沒有申報(bào),是需要在今年申報(bào)嗎,員工今年累計(jì)個(gè)稅申報(bào)120000元,可以用獎(jiǎng)金?工資的形式給他申報(bào)嗎,算是合理避稅
老師上月的電費(fèi)我是預(yù)估做的賬,這個(gè)月支付上月的電費(fèi)要比我預(yù)估的多135元,我怎么做賬務(wù)處理
個(gè)體戶我們的票一個(gè)季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個(gè)點(diǎn)?都要收什么稅?我給別人開票怎么算稅?所有加的都算進(jìn)去嗎?公司的話每個(gè)月有多少免費(fèi)額度!
老師好,今年5月出口產(chǎn)品,5月申報(bào)期忘記申報(bào)了,可以7月申報(bào)期補(bǔ)申報(bào)么
個(gè)體戶我們的票一個(gè)季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個(gè)點(diǎn)?都要收什么稅?公司的話能每月有免費(fèi)額度嗎?
個(gè)體戶我們的票一個(gè)季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個(gè)點(diǎn)?都要收什么稅?
這個(gè)是我之前請教的,我不知道哪個(gè)對(duì)哪個(gè)錯(cuò)
關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件1:營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法第二十七條規(guī)定,下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣:貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。根據(jù)這個(gè)描述可知,餐飲服務(wù)增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的。
還有住宿的業(yè)務(wù),如果是福利費(fèi),招待費(fèi)也不可以抵扣的。 如果是出差的才可以抵扣。