計(jì)提的時(shí)候,只計(jì)提單位承擔(dān)的部分, 借:管理費(fèi)用—社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi) 繳納社保時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi) 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 貸:銀行存款
公司繳納部分的社保,計(jì)提會(huì)計(jì)分錄,應(yīng)該怎么計(jì)提呢老師
老師,計(jì)提社保和繳納社保的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師好,計(jì)提社保醫(yī)保和住房公積金的時(shí)候,公司繳納部分和個(gè)人部分怎么計(jì)提呢?分錄怎么做?謝謝
老師,計(jì)提社保和繳納社保的會(huì)計(jì)分錄怎么做,里面包括公司部分和個(gè)人部分
老師您好 計(jì)提社保費(fèi) 是只計(jì)提公司繳納的部分嗎? 會(huì)計(jì)分錄怎么做的?
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬955010元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問下一個(gè)具體的做賬流程,會(huì)計(jì)分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候,扣減出來, 借:應(yīng)付職工薪酬, 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款_個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅