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老師,工資申報(bào)給個(gè)人繳的稅會(huì)計(jì)分錄怎么做

2021-11-15 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-15 15:15

你好, 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

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快賬用戶6228 追問 2021-11-15 15:16

那這個(gè)下月發(fā)工資扣回來要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-11-15 15:16

你好,你工資是當(dāng)月的工資,扣當(dāng)月個(gè)的稅.

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快賬用戶6228 追問 2021-11-15 15:18

扣的時(shí)候是做:借:應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貨:銀行存款 對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-15 15:18

計(jì)提工資的時(shí)候代扣個(gè)稅的錢 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 交個(gè)稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶6228 追問 2021-11-15 15:19

老師,我們工資是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的,要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-11-15 15:24

你好,當(dāng)月計(jì)提工資 借:制造費(fèi)用/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款(代扣個(gè)稅的) ? 銀行存款 (實(shí)發(fā))

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快賬用戶6228 追問 2021-11-15 15:26

好的,謝謝老板

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齊紅老師 解答 2021-11-15 15:29

你好,不客氣,祝你工作愉快!

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你好, 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2021-11-15
那個(gè)是計(jì)入工資總額,合計(jì)申報(bào)個(gè)稅
2025-01-13
借管理費(fèi)用,社保公積金貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金。
2021-07-05
你好,你如果公司要承擔(dān)的話就借營業(yè)外支出。貸應(yīng),應(yīng)交稅費(fèi),代扣代繳個(gè)稅。然后再借,應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳個(gè)稅。貸,銀行存款。
2025-04-15
您好,借管理費(fèi)用工資 6000 貸銀行存款6000 個(gè)稅直接記入營業(yè)外支出
2025-04-03
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