您好,您入固定資產(chǎn)是用現(xiàn)值?
老師好,我們公司以前內(nèi)部沒(méi)有賬,是九月剛建的,流水登記進(jìn)去了,但是實(shí)收資本固定資產(chǎn)這些還沒(méi)做,資產(chǎn)負(fù)債表不平,如果登記的話,貸方不知道記什么科目,因?yàn)榫旁聸](méi)有這筆支出,想問(wèn)下以前買的固定資產(chǎn)和實(shí)收資本這些怎么做賬
分期購(gòu)買的設(shè)備,目前還在還款中,登記公司固定資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),是否登記這個(gè)設(shè)備, 如果登記的話,是登記設(shè)備總金額還是 已經(jīng)還款的金額
公司之前購(gòu)買的固定資產(chǎn)是股東墊付的錢,會(huì)計(jì)報(bào)表上登記的是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在直接從公司賬戶上轉(zhuǎn)一部分賬給股東,備注還款,這樣是不是沒(méi)有問(wèn)題
老師好,這個(gè)初次購(gòu)入增值稅稅控專用設(shè)備的分錄,借方的固定資產(chǎn)是登記價(jià)稅合計(jì)金額,然后按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借方的減免稅款是指 之前登記的拆開(kāi),把購(gòu)買時(shí)候的稅款登記在這個(gè)減免稅款中對(duì)嗎?比如說(shuō)購(gòu)買時(shí)候價(jià)款200,稅款60。那第一筆分錄就是借:固定資產(chǎn) 260 貸:銀行存款260。第二筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免 60 貸:管理費(fèi)用60。是這樣嗎?那到發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi)的也是同理嗎,先合計(jì)金額,再把稅款寫(xiě)到減免稅款里?
中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,在正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,正常買受人以合理對(duì)價(jià)占有已辦理抵押登記的抵押物或未辦理抵押登記的抵押物的,該買受人善意取得抵押物,我想問(wèn),說(shuō)買賣雙方是母子公司的、抵押物是生產(chǎn)設(shè)備、目的異常、數(shù)量異常、還有一個(gè)條件我忘了,有上面條件的不是正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng),我問(wèn)題是這些條件是同時(shí)滿足還是滿足一個(gè)就行
老師,公司貸款買車,首付11500,取得專票111500,抵押合同金額是130000,貸款期限60個(gè)月,怎么做賬
先開(kāi)發(fā)票還是先交外管稅
建筑企業(yè)有建筑勞務(wù)資質(zhì),怎樣在開(kāi)票里面添加工程清包勞務(wù)費(fèi)?并開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票
您好!老師麻煩問(wèn)一下酒怎么算最低價(jià)
老師你好,我想問(wèn)一下法人想辦理股權(quán)變更,但法人有被限制高消費(fèi)能不能辦理變更業(yè)務(wù)
我們是做酒店OTA行業(yè)的,同城把下單客人退給平臺(tái),然后我們?cè)俑鶕?jù)客人下單去相應(yīng)酒店下單,賺取中間的差價(jià),客人離店后,酒店把票來(lái)給我們公司,客戶付的錢就到平臺(tái)里,平臺(tái)轉(zhuǎn)我們,我們給平臺(tái)開(kāi)票,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
你好老師,怎么開(kāi)普通電子發(fā)票,港幣匯率轉(zhuǎn)換人民幣,計(jì)算方式我也不會(huì),麻煩教我開(kāi)一下,我把我的匯率表跟報(bào)關(guān)單發(fā)給你看看,7月份的
資產(chǎn)負(fù)債表里面的本期未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表里的利潤(rùn)加年初的未分配利潤(rùn)對(duì)不上一般是什么原因
民工費(fèi)算是個(gè)人所得嗎?年底需不需要匯算清繳。如果公司有問(wèn)題,會(huì)涉及到個(gè)人嗎
黨校做賬是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
不知道呢,我也不懂
您好,您應(yīng)當(dāng)按付款現(xiàn)值入固定資產(chǎn)價(jià)值
好的 謝謝
您好,您客氣。小林非常榮幸能夠給您支持