需要繳納的房產(chǎn)稅是:2500*1.2%*6/12%2B4*6*12%=15%2B2.88=17.88萬(wàn)元
甲公司2019年年初房產(chǎn)原值為8000萬(wàn)元,3月與乙公司簽訂租賃合同,約定2019年4月起,將原值500萬(wàn)元的房產(chǎn)租賃給乙公司,租期三年,月租金2萬(wàn)元,2019年4月~6月為免租使用期間。甲公司所在地計(jì)算房產(chǎn)稅余值減除比例為30%,甲公司2019年度應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅為多少?
一棟辦公樓年初原值2500萬(wàn),3月開(kāi)始部分出租,部分出租的原值是1000元,4-6月免租期,租金4萬(wàn)每月,12月一次性收取半年租金24萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)本年繳納房產(chǎn)稅多少?
2017年購(gòu)置辦公大樓原值30000萬(wàn)元,2019年2月28日將其中部分閑置房間出租,租期2年。出租部分房產(chǎn)原值5000萬(wàn)元,租金每年1000萬(wàn)元(不含增值稅)。當(dāng)?shù)匾?guī)定房產(chǎn)原值減除比例為20%,2019年該公司應(yīng)繳納房產(chǎn)稅是多少?
一、單選題:某公司辦公大樓原值30000萬(wàn)元,2015 年2月28日將其中部分閑置房間出租,租期2年,出租部分 房產(chǎn)原值5000萬(wàn)元,租金每年1000萬(wàn)元。當(dāng)?shù)匾?guī)定房產(chǎn)稅 原值減除比例為20%,2015年該公司應(yīng)繳納房產(chǎn)稅()。 A.288萬(wàn)元 B.340萬(wàn)元 C.348萬(wàn)元 D.360萬(wàn)元 二、計(jì)算題:2015年1月1日,某國(guó)有企業(yè)帳冊(cè)上“固定資產(chǎn)”科目中記載 的房產(chǎn)原值為1800萬(wàn)元,2015年7月1日,該企業(yè)對(duì)外出租一 幢房屋,原值為700萬(wàn)元,月租金收入為5萬(wàn)元,該地區(qū)規(guī)定 的扣除比例為30%,試算該企業(yè)2015年應(yīng)納房產(chǎn)稅額? 三、計(jì)算題:某人擁有一棟兩層的樓房,共有10間規(guī)格相同的房子,每 間房的評(píng)估價(jià)值為10萬(wàn)元。二樓5間自用,用一樓的2間房 開(kāi)辦攝影沖印店,另3間房1月份出租給別人,每間月租金 為2000元,該地區(qū)規(guī)定的扣除比例為30%,該納稅人應(yīng)繳納多少房產(chǎn)稅?
·北京市鴻達(dá)運(yùn)輸公司辦公樓、廠房等房產(chǎn)2016年的賬面原值為2800萬(wàn)元,計(jì)算繳納房產(chǎn)稅時(shí)房產(chǎn)原值減30%。2016年6月底,鴻達(dá)運(yùn)輸公司簽訂合同,將價(jià)值600萬(wàn)元的房產(chǎn)出租,租期2年,每月不含增值稅的租金為5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)匾?guī)定每年4月、10月分兩次繳納房產(chǎn)稅。則2016年10月申報(bào)繳納016年7月至2016年12月的房產(chǎn)稅時(shí)從價(jià)計(jì)征部分應(yīng)納房產(chǎn)稅=從租計(jì)征部分應(yīng)納房產(chǎn)稅=
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹(shù),但是沒(méi)申請(qǐng)過(guò)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開(kāi)給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單,后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書(shū)》,要全體股東簽字,想問(wèn)一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場(chǎng),是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報(bào)稅務(wù),一般還需向哪些主管部門(mén)提供報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)教 企業(yè)籌建中購(gòu)入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車(chē)間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)只有材料13%,請(qǐng)安裝隊(duì)安裝。銷售開(kāi)具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風(fēng)險(xiǎn)。如果不合理,要如何開(kāi)票?以及聘請(qǐng)施工隊(duì)目前沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)來(lái)源,有何籌劃方法?
不對(duì),不是全部出租,是只出租原值1000萬(wàn)元的部分,
需要繳納的房產(chǎn)稅是:2500*1.2%*6/12%2B(2500-1000)*1.2%*6/12%2B4*6*12%=15%2B9%2B2.88=26.88萬(wàn)元