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老師您好,請教一下。我司是小規(guī)模納稅人企業(yè),在2020年銷售貨物的時(shí)候,直接入賬了借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本未入賬到2020年,在今年取回成本發(fā)票,該如何入賬做調(diào)整?

2021-11-13 12:09
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-13 12:12

你好,補(bǔ)記成本就可以了

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快賬用戶4966 追問 2021-11-13 12:26

去年是沒有做庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本的憑證,今年補(bǔ),需要通過以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-13 12:37

金額較大的應(yīng)通過以前年度損益調(diào)整,如果不影響報(bào)表的解讀和例用,不會(huì)誤導(dǎo)報(bào)表使用的可以補(bǔ)在今年

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快賬用戶4966 追問 2021-11-13 12:44

挺大的,三、四萬,需要怎么處理憑證?購進(jìn):借:庫存商品 貸:銀行存款 售出:借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 確認(rèn)銷售收入:借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 對嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-13 12:59

可以,借最后要將以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)平,差額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤下面。

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快賬用戶4966 追問 2021-11-13 13:06

收入差額做憑證, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 對么

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齊紅老師 解答 2021-11-13 13:14

是的,就是這樣的分錄

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你好,補(bǔ)記成本就可以了
2021-11-13
你好 收到廠家發(fā)貨,但發(fā)票未到,分錄是,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借方的主營業(yè)務(wù)成本 后面不需要跟 暫估這樣的明細(xì)?
2023-12-12
您是去年的。收入和成本分錄都沒做嗎?
2023-03-21
你好,如果你先入庫做庫存商品貸,銀行存款 銷售出去之后才結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2021-01-07
你好,把這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配未分配利潤。
2023-07-13
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