你好同學(xué),是按照購入總額的10%抵扣企業(yè)所得稅的。

老師您好!取得代訂機(jī)票電子普通發(fā)票,在備注欄有乘機(jī)人實(shí)名制,這類發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?說現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)法允許抵扣,請教老師是不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師好,請教購進(jìn)環(huán)保設(shè)備開的電子普票是抵扣進(jìn)項(xiàng)還是購入總額的10%抵扣企業(yè)所得稅??
老師好!我們做環(huán)保設(shè)備的,每一套設(shè)備都有進(jìn)項(xiàng)票,但是11月份開出去只開了一套設(shè)備的票,請問我現(xiàn)在是把兩套的進(jìn)項(xiàng)票都抵扣好,還是把另一套設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)票留著下次抵扣好呢?
老師您好,請問購進(jìn)設(shè)備,無法區(qū)分用于一般計(jì)稅還是簡易項(xiàng)目,其進(jìn)項(xiàng)是可以全額抵扣的吧
請問一下老師 這個(gè)去年考試原題稍微改了一下的題目 最后給予提示說 這個(gè)企業(yè)符合進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除的條件 最后就是計(jì)算出來是29萬的進(jìn)項(xiàng)稅額 還要在加計(jì)扣除10%的進(jìn)項(xiàng)稅額也就是2.9萬 我很好奇這個(gè)知識點(diǎn)在講義上完全沒看到過 只有在企業(yè)所得稅中購買環(huán)保設(shè)備可以抵扣10%設(shè)備款 所以麻煩老師能講解一下這個(gè)符合企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣的知識點(diǎn)嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

